«Облыстық мәдениет басқармасы» мм 2011-2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары



бет3/4
Дата05.07.2016
өлшемі0.49 Mb.
1   2   3   4




Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 007 000 «Театр өнерін қолдау»

Мазмұны

Үздік классикалық кәсіби өнер дәстүрін сақтау және дамыту үшін жағдай жасау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж.

(есеп)


2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Театрлық-концерттік ұйымдар көрермендерінің саны


2.Ұйымдастырылған:

- концерттер саны

- қойылымдар саны
3.Театр өнеріндегі жаңа қойылымдар үлесі


мың адам


бір.

бір.


%

242,3

1,8

266,8

2,3

309,5

2

316

240

893


1,9

317

250

895


1,9

319

255

905


2

321

257

909


2

4.Кәсіби ұжымдар мен жеке орындаушылар арасында халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулар лауреаттарының шамамен алынған саны

бір.

1

1

2

5

5

5

5


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Облыс халқының театрлар мен концерттік ұжымдардың қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі


%







51,3

52

55

57

60


Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

297707

385853

377359,8

333146

356991

333012

334485




Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 008 000 «Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету»




Мазмұны

Облыстағы кітапхана ісінің тұрақты дамуына, ақпараттық ортаның қалыптасуына және ақпараттық кеңістіктің нығайынуына ықпал ету




Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету




іске асырылу әдісіне байланысты

жеке




ағымдағы/ даму

ағымдағы




Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж





2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)

2011ж.

(есеп)


2012 ж.

2013 ж.




1

2

3

4

5

6

7

8

9




Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1.Облыстық кітапханаларға келушілер саны


2.Кітапханалардың электрондық қызметін пайдаланушылар саны
3.Кітап берілімі

мың адам


мың адам
мың дана

6,8

254,2


4,9
478,3

283,4


3,5
531,1

285


4,4
551,1

291


4,5
556

292


4,6
561

293


4,7
565




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Облыс халқының кітапханалардың қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі



%







61,5

62

65

67

70




Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

535787,6

120460,6

145125,6

121379

115584

117138

116876




Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 113 000 «Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Мазмұны

Облыс аудандарындағы және Ақтөбе қаласындағы мәдениет нысандарының үздіксіз қызмет етуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асырылу әдісіне байланысты

бөлінетін

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж. (есеп)

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1.Нысаналы трансферттер есебінен даярланған ЖСҚ саны



бірлік











3











2. Нысаналы трансферттер есебінен күрделі жөндеуден өткізілген мәдениет нысандарының саны


бірлік









1











Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1.Жөндеуден өткізілген мәдениет нысандарының үлесі



%


60


62


64,1


64,1











Бюджеттік шығындар көлемі

мың. тг.




210443

32991

11522













Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 006 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу»

Мазмұны

Мәдениет нысандарын күрделі жөндеу және жаңа жұмыс орындарын құру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж.

2012ж.

2013ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен күрделі жөндеуден өткізілген мәдениет нысандарының саны


2. Ашылған жұмыс орындарының саны

бірлік


бірлік

1

250


4

192


















Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1.Жалдамалы жұмысшылар санының өсуі



%


0,2


0,2

















Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

130593,2

306527,6
















Каталог: sites -> default -> files -> Node 6642
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
Node 6642 -> Облыс әкімдігінің 2010 жылғы 29 желтоқсандағы №433 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Node 6642 -> Облыс әкімдігінің 2010 жылғы 29 желтоқсандағы №433 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Node 6642 -> Іске асыру туралы есепті жасаудың нысандары мен тәртібін қамтитын


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет