Бюджеттік бағдарлама
|
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
сипаттамасы
|
Әлеуметтік қамсыздандыру нысандарын салу және қайта жаңарту
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидия беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салынатын және қайта жаңартылатын нысандардың саны
|
бірлік
|
7
|
4
|
1
|
2
|
|
|
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салу және қайта жаңарту нысандарын пайдалануға уақтылы беру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкестігі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығындардың көлемі
|
мың тг.
|
5 731 011
|
5 727 000
|
290 712
|
1 020 274
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
сипаттамасы
|
Медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұратын адамдарға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидия беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арнайы әлеуметтік қызмет көрсетумен қамтылған азаматтардың саны:
|
адам
|
7 572
|
12 662
|
32 472
|
37 787
|
41 667
|
41 667
|
|
психоневрологиялық патологиясы бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер *
|
адам
|
2 347
|
2 274
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
психоневрологиялық патологиясы бар ересектерге арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер *
|
адам
|
0
|
10 388
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
тірек-қозғалу аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер
|
адам
|
0
|
0
|
355
|
367
|
367
|
367
|
|
жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер
|
адам
|
0
|
0
|
6993
|
7 473
|
7 473
|
7 473
|
|
қарттарға, мүгедектерге оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелер
|
адам
|
0
|
0
|
25 124
|
25 782
|
25 782
|
25 782
|
|
белгілі мекен тұрағы жоқ адамдарға арналған бейімдеу орталықтар
|
|
0
|
0
|
0
|
4 165
|
8045
|
8045
|
|
Үкіметтік емес секторда арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың саны
|
адам
|
1 457
|
2 210
|
2 891
|
2 568
|
2 568
|
2 568
|
|
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелерінде қызмет көрсетілетін азаматтардың саны
|
адам
|
309
|
339
|
723
|
790
|
790
|
790
|
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арнай әлеуметтік қызмет көрсету стандарттарына сәйкестігі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Нысаналы трансферттер есебінен бір адамға бір күнге арналған қызметтің құны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
психоневрологиялық патологиясы бар балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер *
|
теңге
|
1 882
|
1042,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
психоневрологиялық патологиясы бар ересектерге арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер *
|
теңге
|
0
|
318,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
тірек-қозғалу аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер
|
теңге
|
0
|
0
|
1236,7
|
512,9
|
524,4
|
536,8
|
|
жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер
|
теңге
|
0
|
0
|
374,1
|
242,8
|
247,0
|
251,4
|
|
қарттарға, мүгедектерге оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелер
|
теңге
|
0
|
0
|
258,9
|
88,7
|
89,4
|
90,2
|
|
Нысаналы трансферттер есебінен күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа бағасы
|
теңге
|
458,9
|
845,1
|
506
|
721
|
771,4
|
825,5
|
|
Күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа құны
|
теңге
|
2130
|
2248
|
1 451
|
1539,7
|
1 574
|
1 650
|
|
бюджеттік шығындардың көлемі
|
мың теңге
|
1 252 914
|
2 681 958
|
2 376 101
|
2 209 002
|
2 348 587
|
2 421 599
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсіндірме: *
Балаларға және ересектерге медициналық-әлеуметтік мекемелер бөлігінде 2011 жылдан бастап жалпы сипаттағы трансферттер ретінде жергілікті атқарушы органдарға берілді
Бюджеттік бағдарлама
|
011 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
|
сипаттамасы
|
Зейнетақылар мен жәрдемақылардың уақтылы және толық төленуін қамтамасыз ету
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияны, құзыреттерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әлеуметтік төлем алуға құқығы бар адамдарға көрсетілген мемлекеттік қызметтердің саны
|
дана
|
5 817 655
|
5 905 009
|
6 166 155
|
6 307 878
|
6 433 675
|
6 519 423
|
|
түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеудің;
міндетті зейнетақы жарналары мен зейнетақы жинақтарының жинақтаушы зейнетақы қорларына аударымдар;
МӘСҚ аударылатын әлеуметтік аударымдардың уақтылығын қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зейнетақылар мен жәрдемақыларды тағайындау және төлеу мерзімі
|
күн
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Іс макеттерінің жалпы санындағы жәрдемақы алушылардың электронды іс макеттерінің үлесі
|
%
|
-
|
-
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы
|
%
|
0,81
|
0,85
|
0,75
|
0,79
|
0,76
|
0,75
|
|
бюджеттік шығындардың көлемі
|
мың теңге
|
11 479 291
|
13 346 348
|
16 724 528
|
19 315 457
|
20 545 792
|
21 831 174
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |