Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы №___
қаулысына 1 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
122 мемлекеттік мекемесі « Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты»
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
001 Аудан әкімінің (облыстық манызы бар қаланың )қызметін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2013-2015 жылы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңының 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың 56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Аудан әкімінің аппаратына жүктелген функцияларды тиімді және уақытылы орындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Ауданның тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуы,
аппараттың қызметінің тиімділігін жетілдіру
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
1. Аудан әкімінің ,аудан әкімі аппаратының қабылдайтын шешімдерін іске асыруға бақылау қызметін қамтамасыз ету.
2. Компьютерліқ технологияларын енгізу есібінен құжаттың өтуін тездету.
3. Тапсырмаларды орындауының сапасын , көлемін, мерзімін мониторингі.
4.. Тұрғындармен тұрақты мекені және жұмыс орнында тікелей қатынасу.
5. . Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жетілдіру және қайта дайындау.
.
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2013 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Қабылданған шешімнің орындалуы туралы мерзімді уақытында ақпарат ұсыну.
|
белгіленген мерзімге сәйкес
жыл ішінде
|
белгіленген мерзімге сәйкес
жыл ішінде
|
белгіленген мерзімге сәйкес
жыл ішінде
|
Құжаттардың уақытында түсіуі және оларды орындау бойынша шешімдер қабылдау. Бақылауда тұратын құжаттардың орындалуы.
|
белгіленген мерзімге сәйкес
жыл ішінде
|
белгіленген мерзімге сәйкес
жыл ішінде
|
белгіленген мерзімге сәйкес
жыл ішінде
|
Аудан әкімінің, әкімнің орынбасарларының және аппарат басшысының тұрғындарымен ұйымдастырылған кездесулерін өткізу және азаматтарды қабылдау.
|
ағымдағы жылда
жеке кестеге сәйкес
|
ағымдағы жылда
жеке кестеге сәйкес
|
ағымдағы жылда
жеке кестеге сәйкес
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жетілдіру және қайта дайындау курстарына ,семинарларға белсенді қатысу ,тағылымдамадан өту. Кадрлық резервін қалыптастыру.
|
жеке кестеге сәйкес
|
жеке кестеге сәйкес
|
жеке кестеге сәйкес
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезеңі
|
Ағымдағы жылдағы жоспары (2012)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2013 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Әкімдігін отырыстарға ақпараттық-анықтамалық құралдарын дайындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Аудан басшыларымен жеке қабылдауларын өткізуі
|
саны
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
Кездесулерінде, жиналыстарында, қабылдауларында шешімдерін қабылдауы, тапсырмаларын беруі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Әкімдігін ауани қабылдау бөлменің жұмыс істеуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Әкімдігін отырыстарын дайындауы және өткізуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қарастырылған арыздардың және өтініштердің үлесі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Шешімдердің, тапсырмалардың орындауын қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Аудан әкімі сайтын жұмыс істеуінің қамтамасыз ету, актуальдандыру, ақпараттандыруды орналастыру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Аудан әкімі аппаратына жүктелген қызметтерді уақытында орындауы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға орташа шығындар
|
мың теңге
|
2619
|
2957
|
2958
|
2883
|
2883
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
49765,0
|
56180,0
|
56201,0
|
54771,0
|
54771,0
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 2 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
122 мемлекеттік мекемесі « Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты»
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2013-2015 жылы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Аудан әкімі аппаратының материалдық-техникалық базасын нығайту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығындарды жүзеге асыру
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Аудан әкімі аппаратын материалды-техникалық қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Материалды-техникалық базаны нығайту
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Компьютерлік технологияны сатып алу, ПСД сараптамасын өту
|
ақпан
|
ақпан
|
ақпан
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезеңі
|
Ағымдағы жылдағы жоспары (2012)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Аппараттың материалдық-техникалық жарақтандыруды қажетті деңгейіне қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Барлық жұмыс орындарында қажетті материалдық-техникалық жағдайын жасау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Оргтехниканың іркіліссіз жұмыс істеу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Есептеу техникасының паркін жаңарту
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
2305,0
|
5750,0
|
140,0
|
|
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 4 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
122 мемлекеттік мекемесі « Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты»
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
006 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) көлемдегі төтенше жағдайларды ескерту және жою»
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2013-2015 жылы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
төтенше жағдайларды жою
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Аудандық көлемдегі төтенше жағдайларды ескерту және жою
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Төтенше және күтпеген жағдайларды ескерту және жою бойынша бағдарламаны орындаудың тиімділігін қамтамасыз ету
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Төтенше және күтпеген жағдайларды ескерту және жою бойынша жұмысты орындауды қамтамасыз ету
|
сәуір
|
сәуір
|
сәуір
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезеңі
|
Ағымдағы жылдағы жоспары (2012)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Төтенше жағдайлардың алдын алу, болдырмау бойынша жұмыстарын жасау(бөгетке құм құю, бөгеттерді, ғимараттарды тасқын кезенінде қондырғысы, мұзды ұсақтау, жолдарды қар борасынан тазалау және т.с.с.)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша жағдайлар жасау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша уақытша және сапалы көрсетілген қызметтер
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Төтенше жағдайлардың шығуын уақытында ескерту
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
200
|
|
200
|
300
|
300
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 3 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
122 мемлекеттік мекемесі « Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты»
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
005 Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шегіндегі шаралар
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2013-2015 жылы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
ҚР азаматтарын әскери есепке қою және әскери қызметке жақыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Тұрғындарды ҚР қорғауға дайындау бойынша қызмет қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
ҚР қарулы күштерін жинақтауды қамтамасыз ету, ҚР қорғауға дайындық, әскерге шақырушыларды ҚР – да әскери қызметке дайындауды жүргізу, тіркеу жүргізу, медициналық куәландыру және әскерге жіберу
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
ҚР – да әскери қызметке дайындауды жүргізу, тіркеу жүргізу
|
1 қаңтардан 30 маусымғашекті, 1 қазаннан 31 желтоқсанға шекті
|
1 қаңтардан 30 маусымғашекті, 1 қазаннан 31 желтоқсанға шекті
|
1 қаңтардан 30 маусымғашекті, 1 қазаннан 31 желтоқсанға шекті
|
Әскери қызметке шақырушыларды медициналық тексеруді жүргізу
|
сәуір, тамыз, қараша
|
сәуір, тамыз, қараша
|
сәуір, тамыз, қараша
|
Тіркеу жүргізу, медициналық куәландыру және әскерге жіберу
|
1 ақпанан, 31 желтоқсанға шекті
|
1 ақпанан, 31 желтоқсанға шекті
|
1 ақпанан, 31 желтоқсанға шекті
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезеңі
|
Ағымдағы жылдағы жоспары (2012)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Тіркеу бойынша әскери есебіне қойылу
|
адам
|
305
|
280
|
448
|
300
|
300
|
Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Медициналық тексеруін өткен әскерге шақырылушылар
|
адам
|
1086
|
932
|
932
|
932
|
932
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Әскерге шақырылушылард ың тіркеуіне, әскери есебіне қойылуына келуін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
әскерге шақырылушылардың медициналық тексеруін уақытында өткізуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бір әскерге шақырылушының медициналық тексеру өткізуіның орташа шығындар
|
мың теңге
|
3,5
|
4,6
|
4,0
|
4,4
|
4,4
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
4882,0
|
5554,0
|
5537,0
|
5390,0
|
5390,0
|
Достарыңызбен бөлісу: |