2013-2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ
(2013 ж.12.07. жағдай бойынша)
Құрметті сайт қонақтары!
Сіздердің назарларыңызға Теміртау қаласы бойынша 2013-2015 жылдарға арналған азаматтық бюджет ұсынылып отыр, ол бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпараттардан тұрады.
Аталмыш құжатқа келесі тараулар кіреді:
- қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;
- қалалық бюджет түсімдері мен шығыстары;
- қалалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп.
Теміртау қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті Теміртау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 11 сессиясының № 11/4 шешімімен бекітілген.
Теміртау қаласы әкімдігінің Теміртау қалалық мәслихатының 11 сессиясының шешімін іске асыру туралы 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 51/2 қаулысы.
Теміртау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 30 қаңтардағы 12 сессиясының № 12/4 «Теміртау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 11 сессиясының № 11/4 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Теміртау қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 7 ақпандағы № 6/3 «Теміртау қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 51/2 «Қалалық мәслихаттың 11 сессиясының ««2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысы.
Қалалық бюджетті нақтылау Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 104, 106, 109, 111-баптарына сәйкес 2012 жылғы 1 қаңтарда 355 млн. 736 мың теңге сомасында қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтарын бөлу бойынша жүргізілді.
Қарағанды облысы әкімдігінің 2013 жылғы 25 ақпандағы № 10/3 қаулысымен Теміртау қаласына Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында іс-шаралар өткізуге 6 390 мың теңге сомасында қосымша ағымдағы нысаналы трансферттер бөлінді.
Қалалық бюджетке өзгерістер Теміртау қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 26 ақпандағы № 9/1 «Теміртау қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 51/2 «Қалалық мәслихаттың 11 сессиясының «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысы негізінде енгізілді.
Қарағанды облыстық мәслихатының 2013 жылғы 14 наурыздағы ХІІ сессиясының № 128 шешімін іске асыру мақсатында Теміртау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 1 сәуірдегі 14 сессиясының № 14/4 «Теміртау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 11 сессиясының № 11/4 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімімен қалалық бюджетке түзету енгізілді, ол бойынша нақтыланған қалалық бюджеттен бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша республикалық бюджеттен бөлінген 1606.8 млн.теңге сомасындағы нысаналы трансферттер алынып тасталды.
Теміртау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 11 шілдедегі 18 сессиясының № 18/4 «Теміртау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 11 сессиясының № 11/4 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Теміртау қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 18 шілдедегі № 29/10 «Теміртау қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 51/2 «Қалалық мәслихаттың 11 сессиясының «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысы.
2013 жылға арналған қалалық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар Қарағанды облыстық мәслихатының 2013 жылғы 27 маусымдағы «Қарағанды облыстық мәслихатының 2012 жылғы 5 желтоқсандағы 10 сессиясының «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылға арналған қалалық бюджеттің кіріс және шығыс бөліктеріне өзгерістер енгізілген шешімімен сәйкестендіру мақсатында жүргізілді.
Кірістер бойынша жоспардың күтіліп отырған орындалмауына байланысты облыстық мәслихат сессиясымен әлеуметтік салық бойынша жоспар 284,7 млн.теңгеге, оның ішінде бекітілген салықтар бойынша жоспардың артуы есебінен 122,9 млн.теңгеге және бюджеттің шығыс бөлігін секвестрлеу есебінен 161,8 млн.теңгеге кемітілді.
РБ бөлінген нысаналы трансферттер көлеміне өзгерістер енгізілді:
-
жергілікті атқарушы органның штат санын ұлғайтуға қосымша 2 млн. 679 мың теңге бөлінді;
-
Моноқаланы дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде РБ бұрынырақ бөлінген нысаналы трансферттер бойынша сомалар жалпы 237,7 млн.теңгеге, оның ішінде кәсіпкерлікті қолдау үшін инженерлік-коммуникациялық желілерді салу бойынша 225 млн. теңгеге және көтергіш сорап стансысын салу бойынша мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем сомасы – 12,7 млн.теңгеге кемітілді.
Қалалық бюджеттің шығыс бөлігі бойынша бекітілген бюджетте Моноқаланы дамыту бағдарламасы бойынша шығыстарды ортақ қаржыландыруға бөлінген сомаларды алу есебінен 161,8 млн. теңгеге секвестрлеу жүргізілді, оның ішінде:
-
тұрғын үй салу бойынша – 33,5 млн.теңге;
-
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды (ИКИ) салу бойынша – 11,9 млн.тенге;
шартты қаржыландырылатын шығыстарға жатқызылған автожолдарды реконструкциялау бойынша – 90,0 млн.тенге;
жергілікті атқарушы органның резервтік қоры жетіспей тұрған 26,4 млн.теңге сомасына кемітілді.
Сонымен қатар, қалалық бюджеттің шығыс бөлігі бойынша жалпы сомасы 213,4 млн.теңгеге ішкі жылжытулар жүргізілді (мемлекеттік сатып алу бойынша қолда бар 51,2 млн. теңге сомасындағы үнемді ескере отырып), бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қосымша қажеттілігіне 162,2 млн.тенге бағытталды:
-
2014 жылы салынатыны ескеріле отырып флагшток салу бойынша шығыстар алынды – 27,3 млн. теңге;
-
қалалық бюджеттен көтергіш сорап стансысын салуды ортақ қаржыландыру бойынша үнем сомасы кемітілді – 2,4 млн.тенге;
-
қалалық бюджеттен ортақ қаржыландыру есебінен автожолдарды реконструкциялау бойынша жоспар 2014 жылға арттырушы коэффициентінің сметалық құнын қолдану сомасына – 25,1 млн.теңгеге кемітілді;
-
автожолдарды реконструкциялау бойынша инжинирингтік қызметтер бойынша ҚҚС бойынша 1,2 млн.теңгеге үнем;
-
жергілікті атқарушы органның жетпейтін қажеттілікті жабуға арналған резервтік қоры 106,2 млн.теңгеге кемітілді;
Көрсетілген қаражаттардың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша бағытталуы төмендегідей:
-
білім беру, дене шынықтыру және спорт бөліміне – 54,9 млн. теңге 7-ықшамаудандағы жаңадан енгізілген 270 орындық № 21 балабақшаны жөндеу және ұстауға арналған шығыстар және «Жастар» жүзу бассейнінің кәбілін ауыстыруға – 356 мың теңге;
-
ТҮКШ бөліміне – 49 млн. теңге – 9 контейнер алаңын орнатуға ҚТҚ нормаларын әзірлеу, «Аққұдық» ауылындағы балалар алаңдарында ШСН оарнатуға, жолдарды қысқы ұстауға, «Аққұдық» ауылының халқын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін су құбырларын күрделі жөндеуге, «Аққұдық» ауылын және Орман шаруашылығын электрмен жабдықтау бойынша ЖСҚ әзірлеуге және жарғылық капиталды ұлғайтуға арналған шығыстар;
-
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне – 30,2 млн. теңге қалалішілік көлікте жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге атаулы көмекті көрсету бойынша шығыстар;
-
мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қосымша 22,5 млн. теңге бағытталды, оның ішінде: мерекелік іс-шараларды өткізуге, Мәдениет сарайының көреремендер залына арналған дыбыстық аппаратураны сатып алуға және аппарат пен кітапхананы ұстауға арналған шығыстар;
-
ішкі саясат бөліміне – 5,2 млн. теңге жастармен жұмыс бойынша орталық ашу бойынша, кәделік рәміздерді дайындауға арналған шығыстар;
-
кәсіпкерлік бөліміне және ауыл шаруашылығы бөліміне – кеңсе жайын жөндеуге 11,1 млн. теңге;
-
қаржы бөліміне коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру жөніндегі қызметтерге – 1,4 млн. теңге;
-
басқа мемлекеттік органдарды ұстауға (қала, Ақтау кенті әкімінің аппараты, құрылыс, тұрғын үй инспекциясы, жер қатынастары бөлімі) – 2,4 млн. теңге.
Теміртау қаласы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2013-2015 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері
мың теңге
№ р/с
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1.
|
Өнеркәсіп өндірісі өнімінің көлемі, млрд.теңге
|
392,3
|
381,5
|
508,9
|
541,2
|
2.
|
Негізгі капиталға инвестициялар көлемі, млрд.теңге
|
78,9
|
50,0
|
95,6
|
105,1
|
3.
|
Халық саны, мың адам
|
181,0
|
181,3
|
181,6
|
182,0
|
4.
|
Орташа жылдық күнкөріс деңгейі, теңге
|
15 305
|
16 376
|
17 522
|
18 750
|
5.
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге
|
1 618
|
1 731
|
1 852
|
1 982
|
6.
|
Ең төмен жалақы, теңге
|
17 439
|
18 660
|
19 966
|
21 364
|
2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет
түсімдерінің құрылымы
мың теңге
Атауы
|
2012 жыл
|
Түзетілген бюджет
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
ТҮСІМДЕР-барлығы
|
10 049 299,8
|
10 972 081
|
9 707 327
|
10 000 769
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
8 626 510,3
|
9 152 553
|
9 623 265
|
9 910 822
|
Салықтық емес түсімдер
|
28 066,8
|
25 051
|
26 804
|
28 681
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
57 659,7
|
78 083
|
57 258
|
61 266
|
Трансферттердің түсімдері
|
1 337 063
|
1 716 394
|
|
|
о.і. ағымдағы нысаналы трансферттер
|
1 068 870
|
958 987
|
|
|
нысаналы даму трансферттері
|
268 193
|
757 407
|
|
|
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
5 247,7
|
3 500
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
227 536
|
|
|
|
Есепті кезең басындағы бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
347 410
|
355 736,1
|
|
|
Қалалық бюджет шығыстары
мың теңге
Атауы
|
2012 жылғы есеп
|
Түзетілген бюджет
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Шығындар
|
9 986 221,4
|
11 331 317
|
9 710 827
|
10 004 269
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
259 698,5
|
309 407
|
175 700
|
178 989
|
Қорғаныс
|
7 498,8
|
10 425
|
11 489
|
12 293
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және басқалары
|
45 454,5
|
51 391
|
43 287
|
46 317
|
Білім беру
|
3 716 923,8
|
4 289 556
|
3 820 667
|
3 813 493
|
Денсаулық сақтау
|
3 510,0
|
6 390
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
|
435 855,8
|
493 037
|
449 462
|
459 297
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
1 294 421,9
|
1 017 143
|
1 220 458
|
873 754
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
393 050,7
|
422 302
|
364 802
|
370 816
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және басқалары
|
37 752,0
|
38 279
|
24 204
|
25 314
|
Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және басқалары
|
14 416,8
|
34 234
|
13 732
|
14 074
|
Көлік және коммуникация
|
509 593,4
|
434 421
|
367 191
|
389 410
|
Өзгелер
|
1 101 031,4
|
1 662 474
|
1 095 558
|
840 292
|
Борышқа қызмет көрсету
|
90,6
|
228
|
|
|
Бюджеттік алулар
|
2 119 227,0
|
2 561 770
|
2 124 277
|
2 980 220
|
Жоғары тұрған бюджеттерге берілетін трансферттер
|
47 696,1
|
260
|
|
|
Теміртау қаласының 2013 жылға арналған бюджетіне нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
Атауы
|
Сомасы, (мың теңге)
|
Барлығы, оның ішінде:
|
1 716 394
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер:
|
958 987
|
Республикалық бюджеттен, оның ішінде:
|
958 457
|
Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге
|
878
|
Эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге
|
3 011
|
Жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға
|
2 679
|
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға, оның ішінде:
|
36 037
|
- жалақыны ішінара субсидиялау
|
2 050
|
- жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
20 443
|
- кадрларды қайта даярлау
|
5 208
|
- кадрлардың біліктілігін арттыру
|
1 190
|
- жастар тәжірибесін ұйымдастыру
|
7 146
|
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
|
4 097
|
үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге
|
8 314
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына (қамқоршыларына) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
|
55 436
|
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға
|
78 408
|
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іс-шаралар өткізуге
|
6 390
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға
|
187 483
|
Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыруға
|
575 724
|
- жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
|
20 000
|
- білім беру
|
292 000
|
- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
121 839
|
- жол инфрақұрылымы
|
141 885
|
Облыстық бюджеттен, оның ішінде:
|
530
|
Қала маңындағы және ауданішілік тасымалдауға
|
530
|
Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:
|
757 407
|
Республикалық бюджеттен, оның ішінде:
|
757 407
|
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде 2013 жылға арналған облыстық бюджет жобасына кейінге қалдыру талабымен енгізілген бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға
|
757 407
|
- инженерлік инфрақұрылым
|
70 919
|
- жол инфрақұрылымы
|
686 488
|
2013 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының алуларды есептемегендегі құрылымы
( 8 млрд. 769 млн. 547 мың. теңге)
мың теңге
2013 жылға арналған қалалық бюджеттің өзге шығыстарының құрылымы
(1 млрд. 662 млн. 474 мың. теңге)
млн. теңге
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар келесі функционалдық топтарға кіреді:
-
Білім беру
-
Денсаулық сақтау
-
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
-
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
-
Өзге шығыстар (білім беру саласында моноқалаларды ағымдағы жайластыру)
Әлеуметтік сала шығыстарының 2013 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының жалпы көлеміндегі үлес салмағы,
млн.теңге
Білім беру және денсаулық сақтау саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2012 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Білім беру бойынша шығыстар, барлығы
|
3 716 923,8
|
4 289 556
|
3 820 667
|
3 813 493
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
|
940 609,3
|
996 546
|
983 886
|
957 440
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
|
2 689 285,8
|
2 851 462
|
2 773 398
|
2 789 607
|
Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру
|
22 565,6
|
22 581
|
22 791
|
23 013
|
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
|
64 463,1
|
418 967
|
40 592
|
43 433
|
Мемлекеттік мекемелер мен білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары
|
308 914,6
|
|
|
|
Білім беру саласында моноқалаларды ағымдағы жайластыру
|
|
292 000
|
|
|
Денсаулық сақтау
|
3 510,0
|
6 390,0
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2012 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған шығыстар, барлығы
|
435 855,8
|
457 000
|
449 462
|
459 297
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек
|
403 190,7
|
424 134
|
416 696
|
425 905
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
32 665,1
|
32 866
|
32 766
|
33 392
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2012 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Мәдениет, спорт, және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы
|
393 050,7
|
422 302
|
364 802
|
370 816
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
114 829,2
|
105 665
|
95 398
|
96 323
|
Спорт бойынша шығыстар
|
125 617,3
|
143 648
|
143 985
|
145 594
|
Ақпараттық кеңістік
|
82 789,8
|
85 405
|
86 267
|
88 001
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
69 814,5
|
87 584
|
39 152
|
40 898
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, көлік және даму бюджетіне арналған шығыстар
-
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2012 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына арналған шығыстар, барлығы
|
1 294 421,9
|
1 017 143
|
1 220 458
|
873 754
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
344 023,2
|
24 715
|
456 816
|
69 916
|
Коммуналдық шаруашылық
|
112 817,9
|
124 844
|
274 370
|
280 316
|
Елді мекендерді абаттандыру
|
837 580,8
|
867 584
|
489 272
|
523 522
|
-
Көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2012 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Көлік және коммуникацияға арналған шығыстар, барлығы
|
509 593,4
|
434 421
|
367 191
|
389 410
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
505 604,5
|
430 153
|
363 191
|
385 130
|
Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер
|
3 989
|
4 268
|
4 000
|
4 280
|
-
Қалалық даму бюджетінің шығыстары
мың теңге
Атауы
|
2012 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
ШЫҒЫСТАР - барлығы
|
534 547,6
|
1 050 046
|
1 011 895
|
760 089
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Білім беру
|
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
411 713,6
|
55 124
|
697 627
|
314 876
|
Көлік және коммуникация
|
62 254
|
24 801
|
|
|
Өзгелер
|
|
913 634
|
314 268
|
445 213
|
Ақпараттық жүйелер құру
|
580
|
31 487
|
|
|
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
|
60 000
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |