VI. Финансовый план
6.1.Прогноз доходов и расходов
В данном разделе приведены прогнозы объемов продаж, состав и
структура затрат, включая выплаты процентов по займам, за весь период
реализации проекта.
Доход определяется величиной реализации продукции, финансовый
результат величиной прибыли. Учитывая востребованность продукции на
рынке в основном в теплое время года, в течение прогнозируемого периода
наблюдаются сезонные колебания спроса. Однако за счет увеличения
загрузки мощности оборудования, в динамике запланирован рост объема
предоставления услуг.
Таблица составлена с разбивкой по годам на весь период реализации
проекта.
Прогноз доходов и расходов
Таблица 8
Показатели
Годы реализации проекта
Итого
I
II
III
IV
V
Выручка от реализации
4200
4200
4200
4200
4200
21000
Прочие доходы
7166
7166
7166
7166
7166
35831
Производственные затраты
6801
6801
6801
6801
6801
34005
Операционные издержки
3443
3485
3512
3512
3512
17464
Операционная прибыль
1122
1081
1053
1053
1053
5362
Погашение % по кредиту
банка
420
372
175
104
33
1104
Прибыль до уплаты налогов
702
709
878
949
1020
4258
Налог от дохода (3%)
341
341
341
341
341
1705
Чистая прибыль
361
368
537
608
379
2553
Достарыңызбен бөлісу: |