Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету
|
адам
|
1 360
|
1 188
|
1 188
|
1 353
|
1 355
|
1 355
|
1353
|
2. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттар (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер)
|
бірлік
|
120
|
150
|
170
|
180
|
190
|
200
|
200
|
3. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу
|
саны
|
|
|
20
|
45
|
45
|
45
|
45
|
4. Азаматтарды орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының online тәртібімен қабылдауды жүргізуі
|
саны
|
|
|
1
|
10
|
20
|
20
|
20
|
5. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою
|
саны
|
|
|
2
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6. Байланыс қызметін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қолжетімділік) көрсету қағидаларын әзірлеу
|
саны
|
|
|
1
|
|
|
|
|
7. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне қосу және республиканың жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу
|
саны
|
|
|
1
|
|
|
|
|
8. АКТ саласындағы әзірленген мемлекеттік стандарттар саны
|
дана
|
13
|
3
|
1
|
34
|
24
|
20
|
19
|
9. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу
|
дана
|
|
|
|
1
|
|
|
|
10. Мемлекеттік тілде АКТ терминдерінің сөздігін әзірлеу
|
дана
|
|
|
|
1
|
|
|
|
11. АКТ 3 бағыты бойынша біліктіліктердің салалық шеңберін құру (АТ саласы, электрондық техника және автоматтандыру, байланыс және коммуникация МК 05-2008 келісілген)
|
бірлік
|
|
|
|
|
1
|
|
|
12. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне толықтырулар және өзгертулер енгізу
|
бірлік
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат, саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар
|
%
|
73
|
74
|
74,5
|
75
|
75,5
|
76
|
76,5
|
3. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі
|
%
|
|
|
70
|
75
|
80
|
82
|
85
|
Сапа көрсеткіштері
1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау үдерісін жеделдету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
1 600
|
2 109
|
2 529
|
2 831
|
3 130,5
|
3 192
|
3 416
|
2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау.
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
|
1 500
|
1 500
|
1 413
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
2 167 081,7
|
2 504 480,1
|
3 004 287
|
3 830 637
|
4 305 938
|
4 041 854
|
4 158 287
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу
|
км
|
700
|
600
|
912
|
940
|
533
|
690
|
150
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолдың құрылысы және қайта жаңартылуы аяқталған учаскелері
|
км
|
488
|
280
|
308
|
213
|
997
|
654
|
291
|
Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
|
саны
|
450
|
681
|
377
|
386
|
350
|
330
|
320
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн.
теңге
|
114,0
|
206,0
|
172,9
|
200
|
413
|
321
|
351
|
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы
жолды қайта жаңарту:
- I санаттағы
- II санаттағы
|
км
|
|
|
|
780
325
464
118
|
860
357
510
130
|
950
393
561
143
|
950
393
561
143
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
70 566 507,6
|
123 681 027,3
|
157 704 285
|
172 529 182
|
220 254 641
|
222 169 348
|
52 661 000
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру »
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
1 290
|
877
|
1 238
|
1 215
|
1 105
|
1 208
|
1 208
|
2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу
|
км
|
|
|
|
|
211
|
|
|
3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары
|
%
|
|
|
|
79
|
81
|
83
|
85
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы
|
км
|
1 290
|
877
|
1 238
|
1 215
|
1 105
|
1 208
|
1 208
|
Сапа көрсеткiштерi
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
|
саны
|
800
|
980
|
594
|
513
|
474
|
450
|
430
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн.
теңге
|
16,5
|
25,0
|
25,8
|
22,2
|
24,4
|
24,8
|
24,8
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
21 318 097
|
21 948 865
|
31 879 056
|
27 000 000
|
27 000 000
|
30 000 000
|
30 000 000
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Достарыңызбен бөлісу: |