Жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Стратегиялық даму жоспары мен бюджеттік бағдарламалардың іске асырылу барысы туралы есебі



жүктеу 1.86 Mb.
бет6/14
Дата22.02.2016
өлшемі1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Нәтиже көрсеткіштері:
















Салықтық әкімшілендіруді жақсарту есебінен ЖӨҮ-не салық органдарының құзыретіндегі салықтық салық түсімдерінің ара-қатынасын жылма-жыл 1 пайыздық арттыру.


%

27,4

28,4







3.2 мақсат:

Республикалық бюджетті атқару бөлігінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру.

Нысаналы индикатор:

Бюджетті атқару жөніндегі талдамалық ақпаратты жоғары тұрған органдарға және басқа да мемлекеттік органдарға тұрақты түрде беру. Пайдаланушылардың кең ауқымына жеткізу мақсатында министрліктің WEB-сайтында нормативтік құқықтық актілерді және бюджетті атқару жөніндегі талдамалық ақпаратты жедел жаңарту

3.2.1 міндет:

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту.

Міндеттің көрсеткіштері

өлшем бірлігі

2008 жыл

ескерту

жоспар

факт

орындамау/асыра орындау

себептері




ұсынылған шешім жолдары

Қызметтерді пайдаланушылардан түсетін шағымдардың азаюы.

.


%

0

0







Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
















"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның "Орталық органның аппараты" 001 кіші бағдарламасы шеңберінде

мың теңге

-

-







Сандық көрсеткіштері:
















Ай сайын Салық Комитетіне өңірлердің бөлінісінде жергілікті бюджеттің кірістері бойынша ай сайынғы нақтыланған жоспарларды жеткізу.








Ай сайын ҚМ СК өңірлердің бөлінісінде жергілікті бюджеттің кірістері бойынша ай сайынғы нақтыланған жоспарларды жеткізу.








Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімімен белгіленетін мерзімде мемлекеттік бюджеттің атқарылуы бөлігінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне ақпарат пен анықтаманы уақтылы беру.








Қазақстан Республикасының 2008 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының жиыны туралы ақпарат ҚР Үкіметіне және ҚР ЭБЖМ-не жіберілді.








Түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын уақтылы қалыптастыру, Қазақстан Республикасы Салық комитеті мен Кедендік бақылау комитетінің өтінімдері негізінде кірістер жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтамаларды бекіту – қаңтарда және желтоқсанда, қаржы жылының ішінде.








ҚР ҚМ Қазынашылық комитетіне 2008 жылға арналған республикалық бюджетке кіріс түсімдері жоспары дайындалған және ұсынылған 2008 жыл ағымында ҚР ҚМ СК, ҚР ҚМ КБК, ҚР ҚМ ҚК-нен алынған мәлімдемелердің негізінде кіріс түсімінің құрама жоспарларына өзгерістер енгізілген







«2009 жылға арналған бюджеттік алулар туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығын бекіту және оны белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдарға жеткізу.








«2009 жылға арналған бюджеттік алулар туралы» Қаржы министрінің бұйрығы бекітілген және 29.12.2008ж. №617 хатпен Манғыстау, Атырау облыстары Департаменттеріне және Алматы және Астана қалаларына жұмыста қолдану үшін жіберілді.







Министрліктің басшылығын бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылу барысы туралы хабардар ету.








Министрліктің басшылығын бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылу барысы туралы дер кезінде хабардар етуді жүзеге асыру.







Қаржы министрлігі Web-сайтының «Бюджеттердің кіріс және шығыс бөлігінің атқарылуын талдау» бөлімінде игермеу себептерін көрсете отырып республикалық бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы, жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы ағымдағы трансферттерді және нысаналы даму трансферттерін игеруі туралы талдамалы ақпаратты (баяндамалар, бюджеттің атқарылуы жөніндегі слайдтар, анықтамалар, кестелер) ай сайын уақтылы орналастыру.







Ай сайын Қаржы министрлігі Web-сайтының «Бюджеттердің кіріс және шығыс бөлігінің атқарылуын талдау» бөлімінде игермеу себептерін көрсете отырып республикалық бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалы ақпаратты дер кезінде орналастыруды қамтамасыз етілген (анықтамалар, бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы жөніндегі кестелер).







Шикі мұнай мен газ конденсатын өндірумен және (немесе) сатумен айналысатын, сондай-ақ шикі мұнай мен газ конденсатын барлауға арналған келісім-шарттар жасасқан заңды тұлғалардың өңделген тізбесін Қазынашылық комитетіне тоқсан сайын жіберу
















Нәтиже көрсеткіштері:
















Пайдаланушыларды Қазақстан Республикасының  Web-сайтында игермеу себептерін көрсете отырып, республикалық бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы, ЖАО республикалық бюджеттен  бөлінген нысаналы ағымдағы трансферттерді және нысаналы даму трансферттерін игеруі туралы талдамалы ақпаратты (баяндамалар, бюджеттің атқарылуы жөніндегі слайдтар, кестелер) орналастыру арқылы хабардар ету.







Ай сайын Қаржы министрлігі Web-сайтының «Бюджеттердің кіріс және шығыс бөлігінің атқарылуын талдау» бөлімінде игермеу себептерін көрсете отырып республикалық бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалы ақпарат орналасқан (анықтамалар, бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы жөніндегі кестелер).







Шикі мұнай мен газ конденсатын өндірумен және (немесе) сатумен айналысатын, сондай-ақ шикі мұнай мен газ конденсатын барлауға арналған келісім-шарттар жасасқан заңды тұлғалардан тікелей салықтардың түсуі есебінен Ұлттық қорды қалыптастырудың толықтығын қамтамасыз ету.








Ұлттық қордың құрылуының толықтығын қамтамасыз ету мақсатында, мұнай шикізатын және (немесе) газ конденсатын шығарумен айналысатын, сонымен қатар мұнай шикізатын және газ конденсатын барлауға контракттар түзген заңды тұлғалардан тікелей салық түсуі есебінен, Қазынашылық комитетіне және Салық комитетіне мұнай шикізатын және (немесе) газ конденсатын шығарумен айналысатын, сонымен қатар мұнай шикізатын және газ конденсатын барлауға контракттар түзген заңды тұлғалар тізбесі бойынша ақпарат тоқсан сайын жіберілсін







Салық және Кеден комитеттеріне республикалық бюджет кірістерінің толық түсуін қамтамасыз ету үшін республикалық бюджет кірістері түсімдерінің жоспарын және бюджеттің сапалы атқарылуын қамтамасыз ету үшін өтінімдерді ескере отырып өзгертілген жоспарларды жеткізу.







Ай сайын Салық комитетіне облыстар бөлінісінде жергілікті бюджеттің кірісі бойынша жоспарлардың ай сайынғы анықталуы ұсынылатын.







Мемлекеттік бюджеттің атқарылуы бөлігінде маңызды макроэкономикалық көрсеткіштердің қысқа мерзімді болжамын қалыптастыру.








Тоқсан сайын Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды макроэкономикалық көрсеткіштерін қысқа мерзімді болжау үшін ақпарат жіберілді.







Атырау, Маңғыстау облыстарынан және Алматы мен Астана қалаларынан республикалық бюджеттің кірісіне бюджеттік алуларды уақтылы есепке алу.








«2009 жылға бюджеттік алып тастаулар туралы» Қаржы Министрінің бұйрығы 29.12.2008 ж. №617 хатпен Манғыстау, Атырау облыстары мен Алматы және Астана қалалары департаменттеріне жұмыста қолдану үшін бағытталған.







Министрліктің және Үкіметтің басшылығын мемлекеттік бюджеттің атқарылуы жөніндегі ахуал туралы және алдағы есепті кезеңде шешуді талап ететін міндеттер туралы хабардар ету.








Министрліктің басшылығына мемлекеттік бюджеттің атқарылуының басты көрсеткіштері бойынша ақпарат, сонымен қатар 2008 жылға арналған министрліктің жұмыс жоспарында көзделген ақпарат дер кезінде ұсынылсын.







3.3-мақсат:

Бюджеттерді атқаруға, мемлекеттік мекемелердің шоттарына және Ұлттық қордың ҚБШ-сына қызмет көрсетудің сапасын артыру

Нысаналы индикатор:

Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржы құжаттарын өңдеу уақытын (2005-2007 жылдары 4 жұмыс күні) 2008 жылы 3 жұмыс күніне дейін, 2009 жылы 2 жұмыс күніне дейін, 2010 жылы 1 жұмыс күніне дейін қысқарту

2008 жылғы жоспар-3 жұм. күн. 2008 жылғы факт-3 жұм. күн.



3.3.1 міндет:

Бюджеттерді атқару кезінде алдын ала және ағымдағы бақылауды қамтамасыз ету.

3.3.2 міндет:

Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру.

3.3.3 міндет:

Қазынашылықтың инфрақұрылымын дамыту.

Міндеттің көрсеткіштері

өлшем бірлігі

2008 жыл

ескерту

жоспар

факт

орындамау/асыра орындау

себептері




ұсынылған шешім

жолдары


Қаржы құжаттарының электрондық құжат айналымы үшін қазынашылықтың ақпараттық жүйесінің мемлекеттік мекемелермен бірігу пайызы (Қазынашылық – клиент) (2005-2007 жылыдары 0%) 2008 жылы 10%-ға, 2009 жылы – 25%-ға, 2010 жылы – 45%-ға дейін.

%

10

10






3.3.1 міндет:

Бюджеттерді атқару кезінде алдын ала және ағымдағы бақылауды қамтамасыз ету.

"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде

мың теңге

6 078 286,6

6 071 074,0

7 212,6 мың теңге игерілмеген сома немесе пайыздық арақатынаста 0,1% Батыс-Қазақстан облысы бойынша 3 аудандық басқарманы күрделі жөндеу бойынша өз уақытында жабдықтаушымен міндеттерін орындамауына және жыл соңында бюджеттік қаражаттың қалдықтары пайда болуы нәтижесінде қалыптасты (бұдан әрі – БҚО), осыған байланысты келісім-шарт бұзылған және айып сомасы есептелген, ол бюджетке қайтарылды.




Сандық көрсеткіштері:
















Қайтаруға, есептеуге, түсімді ауыстыруға өңделген төлем құжаттарының саны

дана

216 056


216 056








Қызмет көрсетілетін шоттар саны

дана

3 884

3 884







Қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелердің саны

дана

15 275

15 026

Қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыруға байланысты




Мемлекеттік мекемелердің жүргізілген төлемдерінің саны

дана

6 150 000

4 318 000

Қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелердің азаюына байланысты




Мемлекеттік мекемелердің тіркелген азаматты-құқықтық мәмілелерінің саны

дана

650 000

446 009

Қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелердің азаюына байланысты




Қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу туралы анықтамалардың енгендерінің саны

дана

700 000

487 446

Қаржыландыру жоспарына өзгерістерді азайтуна байланысты




Бюджет кірісіне және Ұлттық қорға түскен төлем құжаттарының өңделгендерінің саны

дана

9 037 392

9 381 021


Бюджетке төлемдерді арттыруғы байланысты





Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстары және Астана қаласы бойынша аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарында күрделі жөндеу жүргізу.







Қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінің 54 ғимаратында күрделі жөндеу өткізілді. Жабдықтаушымен келісім-шарт бойынша барлық міндеттері орындалмауына байланысты БҚО бойынша қазынашылықтың аудандық басқармаларының 3 ғимаратында күрделі жөндеу аяқталған жоқ.







Сапалық көрсеткіштері:
















Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын енгізу мен пайдаланудың ақпараттық қамтамасыз етілуін күшейту.

Бюджеттік заңнамада белгіленген мерзімдер ішінде жүргізілген қаржылық құжаттар (төлем құжаттары) пайызы – 100 %.

Мемлекеттік мекемелерге және басқа да органдарға бюджеттік заңнамада белгіленген мерзімдерде берілген есептілік нысандарының пайызы – 100 %.

ҰҚ ҚБШ-нан Үкімет шоттарына қаражат аударуларды бюджеттік заңнамада белгіленген мерзімдерде жүргізу пайызы – 100 %.

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мемлекеттік мекемелер арасында көрсетіліп жатқан қызметке қанағаттану деңгейі – 100 %.

%

100

100








Мемлекеттік мекемелерге және қаржылық құжаттарды өңдеуге уақыттың қысқаруы 2008жылы 3 жұмыс күніне дейін.

Жүмыс күні

3

3







Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстары және Астана қаласы бойынша аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарында күрделі жөндеу  жөніндегі жұмыстардың жоспарланған көлемін уақтылы аяқтау.

Аумақтық қазынашылық бөлімшелерін жеке ғимараттармен қамтамасыз ету.

Қазынашылықты қызметтік автокөлікпен.








Қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінің 54 ғимаратында күрделі жөндеу өткізілді. бойынша барлық міндеттері орындалмауына байланысты БҚО бойынша қазынашылықтың аудандық басқармаларының 3 ғимаратында күрделі жөндеу аяқталған жоқ.

Қазынашылықтың аумақтық бөлімшелеріне 2008 ж. жұмыстары жиыны бойынша 4 ғимарат алынған болатын.

Қазынашылықтың аумақтық бөлімшелеріне 2008 ж. жұмыстары жиыны бойынша 60 автомашина алынды.








Тиімділік көрсеткіштері:
















Бір транзакция құны – 287 тенге.

тенге

287

287






1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет