Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
Мемлекеттік мекемелерге және қаржылық құжаттарды өңдеуге уақыттың қысқаруы.
|
|
|
Мемлекеттік мекемелердің қызмет көрсетуге және қаржылық құжаттарды өңдеуге уақыттың қысқаруына қол жетті.
|
|
|
3.3.2 міндет:
|
Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру.
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсееткіштері
|
|
|
|
|
|
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 007 бюджеттік бағдарламаның "Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру " 100 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
256 031
|
256 031
|
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы үшін қазынашылықтың ақпараттық жүйесінің мемлекеттік мекемелермен біріктірілу пайызы (Қазынашылық – клиент) 2008 жылы дейін.
|
%
|
10
|
10
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Бюджеттің атқарылуына қызмет көрсету жылдамдығын арттыру
|
|
|
|
|
|
3.4 мақсат:
|
Қоғамның салық қызметі органдарының жұмысына канағаттанушылық деңгейінің өсуін қамтамасыз ету.
|
Нысаналы индикатор:
|
Көрсетілген салық қызметтінің сапасына қанағаттанушылық деңгейі мыналардан төмен болмауы тиіс:
Кәсіпкерлік субъектілері үшін: жоспар-50,5%, нақты- 81%;
халық үшін: жоспар-59%., нақты-72%.
|
3.4.1 міндет:
|
Салық органдарының ақпараттық жүйелерін жетілдіру.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі.
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Кезекте күтудің орташа уақытын қысқарту (сауал бойынша 2007 жылы – 40 мин., 2008 жылы – 35 мин., 2009 жылы – 30 мин., 2010 жылы – 20 мин.)
|
мин.
|
35
|
28
|
Салықтық қызмет көрсетуінің сапасын жаңа әдістермен мониторингілеумен байланысты сапар тексерулері.
|
|
Мемлекеттік қызметтердің электрондық түрлерін көрсету жөніндегі бағдарламалық қамтым жұмысының сапасына қанағаттанушылықты арттыру (сауал нәтижелері бойынша).
|
%
|
50
|
45,4
|
Жоспар көрсеткіші есептеу нүктесінің жоқтығымен қойылып, бұрын электрондық қызмет түрлерінің болмауына байланысты.
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның " Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету " 017 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
1 183 258,0
|
1 181 279,7
|
1 978,3 мың теңге қалдық оның ішінде 1 602,3 мың теңге шығын материалдар бойынша мемлекеттік сатып алудан үнем; 376,0 мың теңгеге абоненттік төлемді төмендетуіне байланысты.
|
|
"Электрондық үкімет құру" 112 бюджеттік бағдарламаның «Біріккен салықтық ақпараттық жүйесін дамыту «ҚР БСАЖ»» 102 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
2 964 241
|
2 245 632,4
|
718 608,6 мың теңге – қалдық, оның ішінде 718 417,6 мың теңге – компютерлерді сатып алуға 08.08.08 ж. № №УИТ-87 келісім-шартының атқарылуы сот анықтамасы негізінде тоқтатылды, келісім-шарт бұзылды, ақша Республикалық бюджетке қайтарылды. 191 мың теңге сомасына мемлекеттік сатып алудан үнем.
|
|
"Электрондық үкімет құру" 112 бюджеттік бағдарламаның «СТжСО «Салық төлеушілердің және салық салынатын объектілердің тізілімі» ақпараттық жүйесін дамыту» 103 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
196 832,0
|
187 094,5
|
9 737,5 мың теңге қалдық Мемлекеттік сатып алудан үнем.
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Тіркеу: Қазақстан Республикасының салық төлеушілерін, қосылған құн салығын (ҚҚС) төлеушілерді налогоплательщиков жеке кәсіпкерлерді, «электронды салық төлеушілер» ретінде салық төлеушілерді, фискалды жады бар бақылау-кассалық машиналарды ФЖ бар БКМ) тіркеу және есептен шығару, орташа (болжалды саны) 1 400 000.
|
дана
|
1400 000
|
908 301
|
Тіркеу: Қазақстан Республикасының салық төлеушілерін, қосылған құн салығын (ҚҚС) төлеушілерді, жеке кәсіпкерлерді, «электронды салық төлеушілер» ретінде салық төлеушілерді, фискалды жады бар бақылау-кассалық машиналарды (ФЖ бар БКМ) тіркеу және есептен шығару қажеттілігіне қарай шығарылған
|
|
Дербес шоттан көшірме жазба берудің болжалды саны – орташа
|
дана
|
6 913
|
6 913
|
|
|
Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстары мен ұсталған салықтардың сомалары туралы анықтама берудің болжалды саны – орташа
|
дана
|
2 528
|
2 528
|
|
|
Салық есептілігін қабылдаудың болжалды саны – орташа
|
дана
|
6 753 371
|
9 323 167
|
Салық төлеушілердің санының өсуіне байланысты
|
|
Акцизделетін өнімдер мен мазуттың кейбір түрлерін өндірушілер мен импорттаушылар тауарларына дербес сәйкестендірілген нөмір (ДСН-коды) берудің болжалды саны 6 115
|
дана
|
6 115
|
4196
|
Дербес сәйкестендірілген нөмір (ДСН-коды) беру - акцизделетін өнімдер және мазутты өндірушілер мен импорттаушылар тауарларына қажеттілігіне қарай шығарылған.
|
|
3.4.2 міндет:
|
Салық салуды жеңілдету және салықтық есептілік нысандарын оңтайландыру
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі.
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Салықтар есептеуді оңайлату – жылына салықтық есептілікті дайындау мен тапсыруға жұмсалатын орташа уақыт (сауал бойынша 2007 жылы – 17,4 жұмыс күні, 2008 жылы – 15 жұмыс күні, 2009 жылы – 12 жұмыс күні, 2010 жылы – 10 жұмыс күні).
.
|
жұм. күн
|
15
|
18,4
|
Салық бақылаулары нәтижесінде қосымша салықтық міндеттемелер мен штрафтық санкцияларды алып келетін қателерден жалтарыну мақсатында, атап айтқанда бүкіл ФНО бойынша камералдық бақылауды жүргізу кезінде 2007 жылмен салыстырғанда салық төлеушілер салық есеп берулерін толтыруға көбірек уақыт бөлетін болды
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның "Орталық органның аппараты" 001 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
1 838,0
|
1 838,0
|
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Қатаң есептілік бланкілерімен қамтамасыз ету
|
дана
|
31 817 117
|
23 024 029
|
2009 жылдағы 1 қаңтардан жаңа ҚР Салық Кодексін енгізуіне байланысты, нақты қажеттілік бланкілерде қамтамасыз етілді.
|
|
Халыққа қызмет көрсетуге арналған бланкілермен қамтамасыз ету
|
дана
|
3 574 386
|
3 574 388
|
|
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Түсімдердің толықтығын қамтамасыз ету, салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануы деңгейінің өсуін қамтамасыз ету.
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттің түсім жоспарының атқарылуы 99,5% құрады. Салық қызметінің қызметіне қоғамның қанағаттығының өсуін қамтамасыз ету: кәсіпкерлік субъектілер бойынша 81%, халық бойынша - 72%.
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Салықтық әкімшілендіруді жақсарту есебінен ЖӨҮ-не салық органдарының құзыретіндегі салықтық салық түсімдерінің ара-қатынасын жылма-жыл 1 пайыздық арттыру.
|
%
|
27,4
|
28,4
|
|
|
Салықтарды есептеді оңайлату (салық есептілігін дайындау мен тапсыруға кететін орташа уақыт).
|
Жүмыс күні
|
15
|
Салық есептілігін дайындау және тапсыруға жұмсалатын орташа уақыт 18,4 жұмыс күнін құрайды.
|
|
|
Бланк өнімімен толық қамтамсыз ету – 100 %.
|
%
|
|
Бланктік өнімдермен толық қамтамасыз етуі - 72,4 %.
|
2009 жылдағы 1 қаңтардан жаңа ҚР Салық Кодексін енгізуіне байланысты жоспардан 72,4% құрайтын нақты қажеттілік қамтамасыз етілді.
|
|
3.4.3 міндет:
|
Рәсімдердің регламентациясын талдау және тиісті нормативтік құқықтық актілер дайындау.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Регламенттелген рәсімдердің саны.
|
бірлік
|
17
|
17
|
|
|
3.4.4 міндет:
|
Ақпаратты қабылдау мен өңдеу орталықтарын салу, қайта жөндеу.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі.
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Ақпаратты қабылдау мен өңдеу орталықтарының саны (2008 жылы - 18, 2009-2010 жылдары - 36).
|
бір.
|
18
|
14
|
2008 жылы нақтыланған бюджетпен 1 ЦПО үшін ақша қаражаттары алып тасталынды, бүгінгі таңда 14 объектілер аяқталып жатыр, 2009 жылы 3 объектіні тапсыру жоспарланды.
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Салық қызметі органдары объектілерін дамыту" 040 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
821 978,0
|
666 138,4
|
Қалдық 155 839,6 мың теңгені құрады, өйткені 07.04.08 жылдан 19.08.08 жылға дейін №8 РБК мәжілісінің протоколына сәйкес осы бағдарлама бойынша шығын операциялары тоқтатылған болатын, осыған байланысты келісім-шарттар кеш жасалған. ЦПО құрылысының ұзақтығы 9 айды құрайды, осы себепті құрылыстың аяқталуы 2009 жылға ауыстырылған болатын. Жасалған келісім-шарт бойынша орындалмаған міндеттер 153 448 мың теңге сомасына 2009 жылы кепілдік трансферт ұсынылған болады, 2 391,6 мың теңге өткен мемлекеттік сатып алудан үнем. Осы бағдарлама шеңберінде 14 салық органдарында ЦПИ салынған, 2009 жылы 3 объектіні бітіру жоспарда, 1 объектіден бюджетпен анықталған ақша қаражаты алынған болатын.
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарының 18 объектісінің құрылысын аяқтау, оларды одан әрі аяқтау үшін жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.
|
бірлік
|
18
|
Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарының 14 объектісін сапалы және дер кезінде құру, оларды кейін құру үшін жобалы-сметалық құжаттарды әзірлеу.
|
2008 жылы бюджетпен анықталған 1 ЦПО ақша қаражаты алынды, осы кезеңде 14 объекті аяқталып жатыр, 3 объектіні 2009 жылы тапсыру жоспалануда.
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
салық қызметі органдары объектілерінің құрылысы салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануы деңгейінің өсуіне ықпал етеді.
|
|
-
|
-
|
|
|
3.4.5 міндет:
|
Call-орталықты құру және оның қызметін кеңейту.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім
жолдары
|
Call-орталықты пайдалануға беру және өтінімдердің саны.
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Электрондық үкімет құру" 112 бюджеттік бағдарламаның «Біріккен салықтық ақпараттық жүйесін дамыту «ҚР БСАЖ»» 102 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
3 870
|
3 870
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |