Продукт/услуга „Разработване на нормативна база
С целта преодоляване на съществуващите кадрови проблеми, създаване на възможност за привличане на квалифицирани специалисти, съкращаването на сроковете, в които ще се извършва медицинска експертиза и подобряване на възможностите за достъп на лицата до органите на медицинската експертиза, оптимизиране на разходите на лично време и финансов ресурс на самите лица с увреждания за подготовка на медицинската експертиза настоящото ръководство, но Министерство на здравеопазването, счита за необходимо да се разработи цялостна концепция за подобряване качеството на медицинската експертиза.
Със заповед № РД-02-23/04.12.2014 год. на министъра на здравеопазването бе сформирана вътрешноведомствена работна група от експерти в областта на медицинската експертиза, със задача да проучи опита на други страни от ЕС в областта на медицинската експертиза, като и преглед на действащата в България нормативна уредба и да идентифицира съществуващите проблеми.
На базата на изготвения доклад на работната група, ръководството на Министерството на здравеопазването взе решение да се пристъпи към разработването на Концепция за подобряване качеството на медицинската експертиза. В състава на работната група бяха включени всички заинтересовани страни - МТСП, НОИ, и Организациите от и за хората с увреждания за определяне на представители, които да участват в дейността по обсъждане на проблемите и разработването на документа.
Министерство на здравеопазването приема идеята за преструктуриране системата за оценка на уврежданията и обединяване на медицинския със социалния модел, заложени в Класификацията за човешкото функциониране, здравето и уврежданията /ICF/ на Световната здравна организация. Тези идеи обстойно ще бъдат анализирани и обсъдени от междуведомствената работна група.
След изготвяне на окончателния вариант на Концепцията, същата ще бъде предоставена за широко обществено обсъждане.
Продукт/услуга Контрол
Заложените целеви стойности в Бюджетна програма „Медицинска експертиза са надхвърлили многократно стойностите за цялата 2015 година, особено тези за проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК преразглеждане и издаване на нови експертни решения и обработените от НЕЛК документи.
Продукт/услуга Експертиза на трайно намалената работоспособност
Издадените през първото полугодие на 2015 г. Експертни решения на ТЕЛК са 119 498 и бележат известно намаление спрямо същият период на миналата година, което може да се обясни с извършената промяна в организацията на медицинската експертиза, свързана със закриване на специализираните ТЕЛК в страната и отпадане на дублиращите се дейности по експертиза на лица с повече от 1 заболяване. Издадените от НЕЛК експертни решения са 3 403.
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение на програмата
1600.02.07 Бюджетна програма “Медицинска експертиза "
|
Мерна единица
|
Целева стойност 2015 г.
|
Отчет 30.06.2015 г.
|
Показатели за изпълнение
|
Продукт/услуга
|
|
|
|
Разработване на нормативна база
|
|
|
|
Ø Разработване на закони
|
бр.
|
1
|
0
|
Ø Разработване на наредби, правилници и др.
|
бр.
|
1
|
0
|
Продукт/услуга
|
|
|
|
Контрол
|
|
|
|
Ø Проверки по сигнали и жалби
|
бр.
|
750
|
3729
|
Ø Проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК и качеството на експертизата на временната неработоспособност и работата на ЛКК, личните лекари
|
бр.
|
80
|
1247
|
Ø Проверки по реда на Закона за административното производство
|
бр.
|
30
|
375
|
Ø Преразглеждане на експертни решения и издаване на нови
|
бр.
|
10000
|
13245
|
Продукт/услуга
|
|
|
|
Експертиза на трайно намалената работоспособност
|
Ø Издадени експертни решения за трайна неработоспособност от ТЕЛК
|
бр.
|
|
119498
|
Ø Издадени експертни решения за трайна неработоспособност от НЕЛК
|
бр.
|
|
3403
|
Ø Обработени документи от ТЕЛК
|
бр.
|
|
143873
|
Ø Обработени документи от НЕЛК
|
бр.
|
10000
|
71841
|
Ø Картотечни досиета в РКМЕ
|
бр.
|
|
1761510
|
Ø Извършени посещения за методична помощ
|
бр.
|
200
|
186
|
Ø Извършен транспорт
|
км
|
10000
|
12093
|
Ø Извършени обучения/работни съвещания/
|
бр.
|
4
|
32
|
Кратко описание на показателите за изпълнение
Продукт/услуга „Разработване на нормативна база“, включва дейности по разработване на нормативни актове в областта на политиката, обучение на персонала и участие в проекти по деинституционализация, както и координация на дейността на ДМСГД. Чрез показателя се отчита степента на изпълнение на държавната политика за деинституционализация и закриване на ДМСГД.
Продукт/услугa „Контрол“ включва дейности по експертизата на работоспособността“ съгласно разпоредбите на чл. 112 от Закона за здравето.
Продукт/услуга „Експертиза на трайно намалената работоспособност“ включва дейностите свързани с издаване на експертни решения от ТЕЛК и НЕЛК.
Източници на информация за данните по показателите
Дирекция „Медицински дейности“, РЗИ, НЕЛК.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
№
|
1600.02.07 Бюджетна програма "Медицинска експертиза " ( в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет-30.06.2015
|
|
|
|
|
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 226 200
|
2 226 200
|
1 322 548
|
|
Персонал
|
1 620 500
|
1 620 500
|
988 728
|
|
Издръжка
|
605 700
|
605 700
|
333 820
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 226 200
|
2 226 200
|
1 322 548
|
|
Персонал
|
1 620 500
|
1 620 500
|
988 728
|
|
Издръжка
|
605 700
|
605 700
|
333 820
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
5 000 000
|
5 000 000
|
2 927 361
|
|
Субсидиии за осъществяване на болнична помощ
|
5 000 000
|
5 000 000
|
2 927 361
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
5 000 000
|
5 000 000
|
2 927 361
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
7 226 200
|
7 226 200
|
4 249 909
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
7 226 200
|
7 226 200
|
4 249 909
|
|
Численост на щатния персонал
|
157
|
157
|
192
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |