6. Тәуекелдерді басқару. Тереңөзек кенті әкімі аппараты өзінің қызмет барысында бірқатар тәуекелдермен кездесуі ықтимал. Тәуекелдің түріне және шығу көздеріне байланысты оны басқару үшін стандартты және арнайы ситуациялық шаралар іске асырылатын болады. Төменде негізгі тәуекелдер тізімі көрсетілген.
Тәуекел атауы
|
Алдын алу және дер кезінде шара қолданбау салдарынан туындауы мүмкін нәтиже
|
Басқару шаралары және механизмі
|
Сыртқы тәуекелдер
|
Электрқуаттың тұрақты берілмеуі
|
Электрондық әкімдік бойынша аппараттың информациялық инфрақұрылымы қызметі тоқтайды, ол өз кезегінде басқарманың қызметіне әсер етеді
|
1.Электрқуаттың үздіксіз берілуі
2.Электрондық құжат айналым құралдар бойынша мемлекеттік органдар арасында өзара іс-қимылды қамтамасыз ету мақсатында локалдық және корпоративтік жүйелерді техникалық қамтамасыз ету
|
Ішкі тәуекелдер
|
Кенттің стартегиялық (бағдарламалық) құжаттарын сәйкесінше жергілікті атқарушы органдарымен сапасыз орындау
|
Өңірлік және салалық дамуында белгіленген параметрлерге қол жетпеу
|
Стратегиялық (бағдарламалық) құжаттарды іске асыру және дер кезінде нақты шаралар қабылдауда жергілікті атқарушы органдары басшыларының жекелеген жауапкершілігін арттыру
|
Кенттің экономикалық білікті қызмет құрамының тапшылығы
|
Кенттің экономикалық қызметінің кәсіби мүмкіндігінің күрт төмендеуі – олармен экономикалық дамудың басты міндеттерін орындай алмауы
|
Барлық қызметкерлердің біліктілігін өте жоғары деңгейге көтеруге ынталандыруға бағытталған саясат әзірлеу
|
7. Бюджеттік бағдарламалар .
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік
бағдарламаның
әкімшісі
|
Тереңөзек кенті әкімі аппараты
001. «Кент әкімінің қызметін қамтамасыз ету» жөніндегі қызметтер.
005. «Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алап баруды және кері алып келуді» ұйымдастыру
022. Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары
008. Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру.
009. Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету.
011. Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру.
013. Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда,ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
014. «Елді-мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру»
|
Сипаттама
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру,қайта даярлау,ел ішіндегі іс-сапарға шығару,негізгі қорларды ағымдағы жөндеуден өткізу,ұстау,байланыс қызметтері ақысын төлеу,кеңсе заттарын алу,аппаратты ұстау.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына қарап
|
Капиталдық шығындарды іске асыру
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке дара
|
Ағымдағы даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштер атауы
|
өлшем
бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 ж
(есеп)
|
2010 ж
(ағымдағы
жылдық
жоспар)
|
2011 ж
|
2012
ж
|
2013
ж
|
2014
ж
|
2015
ж
|
Еңбек,өтемақылар,әлеуметтік салық,әлеуметтік сақтандыру,міндетті сақтандыру,өзге де тауарлар сатып алу,коммуналдық қызметтерге ақы төлеу,байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзге де қызметтер менжұмыстар,ел ішіндегі іс сапарлар мен қызметтік сапарлар,өзге де ағымдығы шығындар
|
мың.теңге
|
15363
|
19182
|
20289
|
19856
|
19879,6
|
21271
|
22760
|
Кент әкімі аппаратының материалдық-техникалық базасын нығайту,компьютерлер алу.
|
Мың теңге
|
420
|
978
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Мектеп оқушыларын мектепке дейін алып келуді және кері апаруды ұйымдастыруды дамытудыжақсарту
|
Мың теңге
|
354
|
382
|
412
|
440
|
440
|
471
|
504
|
Кенттің бас жоспарына сәйкес елді мекендерде көшелерді жарықтандыруды дамыту
|
Мын теңге
|
2743
|
6710
|
6182
|
6739
|
6739
|
7211
|
7716
|
Кенттің бас жоспарына сәйкес елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету.
|
Мың теңге
|
4958
|
3597
|
5432
|
5812
|
6219
|
6854
|
7120
|
Кенттің бас жоспарына сәйкес кентті абаттандыру және көгалдандыру
|
Мың теңге
|
50464
|
47902
|
23450
|
14869
|
14870
|
15910,9
|
17024,2
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
Мың теңге
|
114589
|
120635
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
мың теңге
|
2795
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Барлығы
|
Мың теңге
|
191683
|
199385
|
55765
|
47716
|
48147,6
|
51517,9
|
55124,2
|
7.2.Бюджеттік шығындар жиынтығы.
|
өлшем
бірлігі
|
Есепті кезең
|
Болжамды кезең
|
2009 ж
есеп
|
2010 ж
(баға )
|
2011 ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
1.Бюджеттік шығындар барлығы
|
Мың теңге
|
191683
|
199385
|
55765
|
47716
|
48147,6
|
51517,9
|
55124,2
|
Ағымдағы бюджеттік
бағдарламадар
|
Мың теңге
|
191683
|
199385
|
55765
|
47716
|
48147,6
|
51517,9
|
55124,2
|
Дамытуға бағытталған
бюджеттік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Нормативтік құқықтық актілер тізбесі
1. 1997 жылғы 10 қазандағы Қазақстан халқына Ел Президентінің Жолдауы «Қазақстан – 2030: Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы»
2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;
3. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасындағы Салық кодексі;
4. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
5. «2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Заңы;
6. «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы № 735 Жарлығы;
7. Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі № 319 қаулысы;
8. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Жарлығы;
9. «Нәтижеге бағдарланған бюджетті енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» облыс әкімдігінің 2008 жылғы 28 тамыздағы № 91 қаулысы
Достарыңызбен бөлісу: |