Проектобюджет за 2014 г. И актуализирана бюджетна прогноза за 2015 и 2016 г


Програма № 12 „ПОДОБРЯВАНЕНА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА“



бет17/24
Дата14.07.2016
өлшемі2.44 Mb.
#198811
түріПрограма
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Програма № 12 „ПОДОБРЯВАНЕНА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА“


Цели на програмата

  • Диверсификация на националния турстически продукт, чрез развитие на интегрирани и специфични туристически продукти за различните категории туристи, изхождащи от естествените приоритети на България;

  • Постигане на ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики. Взаимодействието с туристическия бизне

  • Създаване на система за стриктен контрол на качеството на предоставяните туристически услуги.

  • Въвеждане на система за унифицирана информация в реално време на посетителите в хотели, хостели, други места за настаняване и туристическите комплекси като цяло.

  • Реализиране на цялостна държавна политика за развитие на човешките ресурси в туризма.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Туристическа политика”



Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Туристическа политика”


Целеви стойности по показателите за изпълнение


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Програма № 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”

 

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет

2013 г.

Проект 2014 г.

Прогноза 2015 г.

Прогноза 2016 г.

1.Изготвени проекти нормативни актове

Бр.

10

0

0

0

2.Актуализирана Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2009-2025 г.

Бр.

1

0

0

0

3.Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм

Бр.

4

1

1

0

4.Реализирани проекти по ОПРР

Бр.

5

5

0

0

5.Реализирани проекти и инициативи за международно и регионално сътрудничество

Бр.

2

3

3

0

6.Категоризирани туристически обекти

Бр.

140

250

200

180

7.Регистрирани туроператори и туристически агенти

Бр.

90

150

120

100


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  • Бавно възстановяване на европейските и балкански пазари;

  • Развитие на конкурентните дестинации;

  • Липса на инвестиционен интерес от стратегически инвеститори;

  • Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни ресурси;

  • Влошаване параметрите на околната среда;

  • Нарушаване на принципите на устойчиво развитие – безотговорно използване на природните и антропогенните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и селища;

  • Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия и други.

Информация за наличността и качеството на данните

Държавен вестник, официалната интернет страница на МИЕ, Проектна документация на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Национален туристически регистър



Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Оптимизиране на модела за планиране и управление на туристическото развитие на България с оглед постигане на висок и устойчив икономически растеж

  • Осигуряване на нормативна уредба, благоприятстваща туристическото развитие;

  • Стратегическо и оперативно планиране на туристическото развитие;

  • Прилагане на туристическото райониране и взаимодействие с организациите за управление на туристическите райони;

  • Подобряване на междуведомствената координация при формирането на туристическия продукт;

  • Взаимодействието с туристическия бизнес и повишаване интензитета на публично-частното партньорство в туризма.


2. Позициониране на България, като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност, чрез реализиране на дейности по изпълнение на проекти с външно финансиране:

  • Изпълнение, мониторинг, контрол и докладване на проекти по ОП ”Регионално развитие”, операция 3.3. „Национален туристически маркетинг”;

  • Участие в мониторингови и оценителни органи и комисии по други операции на ОП”Регионално развитие” и по други оперативни програми;

  • Участие в подготовката на условията по оперативните програми за програмния период 2014-2020 г.;

  • Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по проекти и програми, финансирани от други донори.


3. Подобряване на рамковите условия за стимулиране качеството на туристическия продукт, защитата на потребителите на туристически услуги и намаляване на клиентския риск на българските и чуждестранни потребители на националния туристически продукт.

  • Осъществяване на процедурите по категоризиране и прекатегоризиране на туристическите обекти в компетенциите на министерството;

  • Осъществяване на процедурите по регистрация на туроператорите и туристическите агенти;

  • Актуализиране и поддържане на Националния туристически регистър чрез събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация за категоризирани туристически обекти, регистрирани туроператори, туристически агенти и туристически организации;

  • Популяризиране на възможностите и стимулиране на доброволното сертифициране на качеството в туризма.


4. Подобряване международното и регионално сътрудничество и връзките с останалите балкански държави, активизиране участието в работата на международни туристически организации и смесени комисии, повишаване на административния потенциал на страните от региона в контекста на развитието на туризма.

  • Координиране на частта „Туризъм и мултикултурен диалог” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион;

  • Участие в работата на Световната Организация по Туризъм към ООН;

  • Участие в работата на Главна Дирекция „Предприятия” към Европейската Комисия;

  • Участие в работата на Европейската Туристическа Комисия;

  • Участие в работата на Централно - Европейската комисия;

  • Участие в работата на Организацията за Черноморско Икономическо сътрудничество;

  • Работа по изпълнение на подписани двустранни правителствени споразумения;

  • Участие в работата на смесени комисии;

  • Работа по оформянето и въвеждането на трансгранични и международни туристически продукти.


Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата




Програма № 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”

Бюджет

2013 г.

Проект
2014 г.


Разлика к.2-к.1

Прогноза
2015 г.


Разлика к.4-к.2

Прогноза
2016 г.


Разлика к.6-к.4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

І.

Общо ведомствени разходи:

1 290

1 304

14

1 255

-49

1 255

0

 

Персонал

339

673

334

706

33

706

0

 

Издръжка

951

631

-320

549

-82

549

0

 

Капиталови разходи

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 290

1 304

14

1 255

-49

1 255

0

 

Персонал

339

673

334

706

33

706

0

 

Издръжка

951

631

-320

549

-82

549

0

 

Капиталови разходи

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

0

0

0

0

 

Персонал

 

 

0

 

0

 

0

 

Издръжка

 

 

0

 

0

 

0

 

Капиталови разходи

 

 

0

 

0

 

0

 

От тях за: *

 

 

0

 

0

 

0




1.....................................

 

 

0

 

0

 

0




2....................................

 

 

0

 

0

 

0




3....................................

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

1.....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

2....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

3....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

0

0

0

0

 

1.....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

2....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

3....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 290

1 304

14

1 255

-49

1 255

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

1 290

1 304

14

1 255

-49

1 255

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

27

25

-2

25

0

25

0

 

Численост на извънщатния персонал

0

0

0

0

0

0

0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет