Цель: Поддержание внутренней стабильности
№
|
Показатель****
|
1 этап
|
2 этап
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
Целевые индикаторы:
Охват населенных пунктов средствами оповещения, подверженных чрезвычайным ситуациям (2009 г.-21%)
|
32
|
43
|
44
|
65
|
76
|
2
|
Проведение мониторинга по видам ЧС (2009 г. – 40 %)
|
42
|
44
|
46
|
48
|
50
|
3
|
Доля эвакуированных людей при техногенных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях от общего количества людей, требующих эвакуации (2009 г. – 100 %)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача 1. Создание условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий
|
1
|
Создание локальных систем оповещения в населенных пунктах сельской зоны, наиболее подверженных природным ЧС, млн. тенге
|
9,6
|
9,6
|
8,5
|
8,3
|
9,2
|
2
|
Проведение мониторинга опасных по возникновению паводков и других характерных для территории области видов чрезвычайных ситуаций природного характера, %
|
60,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
3
|
Осуществление закладки материальных ценностей мобилизационного резерва ГО Акима области (СИЗ) согласно норм положенности, %
|
-
|
15
|
15
|
15
|
-
|
4
|
Усиление межведомственного взаимодействия государственных органов, акиматов и организаций по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, %
|
91,5
|
92,1
|
94
|
94,4
|
95
|
5
|
Приобретение приспособленной техники для тушения пожаров, ранцевых опрыскивателей и шанцевого инструмента и другого имущества, для оснащения добровольных пожарных формирований, %
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
6
|
Организация в установленном порядке ежегодных комиссионных обследований гидротехнических сооружений, водохранилищ области и проведение ремонтно-восстановительных работ в целях обеспечения их готовности к паводковым периодам, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
7
|
Обеспечение безаварийной работы объектов жизнеобеспечения области, %
|
90,1
|
90,3
|
90,5
|
90,6
|
91
|
8
|
Оказание содействия департаменту по ЧС в отводе земельных участков для строительства пожарных депо за счет средств республиканского бюджета, ед.
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
9
|
Организация выполнения мероприятий по повышению устойчивого функционирования на опасных производственных объектах, %
|
92
|
93
|
94
|
96
|
98
|
10
|
Космический мониторинг территории области: снежного покрова и прохождения паводковых вод; распознание и картирование очагов пожаров и выгоревших площадей, млн. тенге
|
5,1
|
5,4
|
5,8
|
6,3
|
6,8
|
Пути достижения:
Создание условий по снижению рисков на протяжении 2011-2015 гг. предполагает выполнение целого комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, в числе которых первостепенными являются создание локальных систем оповещения населенных пунктов сельской зоны, наиболее подверженных природным ЧС, ведение мониторинга опасных по возникновению паводков и снежных заносов на территории области, а также очагов высоких температур, и проведение ежегодных командно-штабных учений для совершенствования слаженности межведомственного взаимодействия.
Цель: Реализация государственной политики в сфере регулирования миграционных процессов
№
|
Показатель****
|
1 этап
|
2 этап
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Целевой индикатор:
Оказание помощи в обустройстве оралманов и беженцев на новом месте жительства
|
380 семей ежегодно
|
Задача 1. Обеспечение реализации закрепленных в Конституции Республики Казахстан прав человека на свободный выбор места места проживания, свободу выезда, свободу передвижения
|
1
|
Обустройство оралманов и беженцев на новом месте жительства
|
380
|
380
|
380
|
380
|
380
|
Пути достижения:
На протяжении всего периода реализации программы достижение поставленной цели и задачи будет осуществляться на основе обеспечения оралманов и беженцев жильем, необходимыми товарами и услугами.
Направление 5: «Развитие системы государственного местного управления и самоуправления»
Цель: Повышение эффективности и результативности работы аппаратов маслихата области
№
|
Показатель****
|
1 этап
|
2 этап
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Целевой индикатор:
Удовлетворенность депутатов качеством предоставляемых аппаратом маслихата услуг 100%
|
85
|
85
|
90
|
95
|
100
|
|
Задача 1. Улучшение условий работы областного маслихата и его органов
|
1
|
Количество компьютеров с информационной базой (шт.)
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
2
|
Количество выпущенных информационно-методических бюллетеней, брошюр с подборками законодательных актов и информационных материалов (шт.)
|
230
|
230
|
230
|
230
|
230
|
|
Задача 2. Повышение качества работы и профессионализма сотрудников аппарата маслихата
|
1
|
Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации (чел.)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
Количество сотрудников, прошедших аттестацию (чел.)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Пути достижения:
На протяжении всего периода действия программы достижение поставленных целей и задач предполагается на основе систематического повышения квалификации сотрудников и их аттестации, осуществление сопровождения нормотворческой деятельности депутатов.
Цель: Повышение эффективности и результативности деятельности аппарата акима области
№
|
Показатель****
|
1 этап
|
2 этап
|
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Целевые индикаторы:
Удовлетворенность физических и юридических лиц качеством предоставляемых аппаратом акима услуг 90%
|
60
|
65
|
70
|
80
|
90
|
2
|
Удовлетворенность акима качеством предоставляемых аппаратами услуг в 2015 г. – 90% (2009г. – 70%)
|
77
|
80
|
84
|
87
|
90
|
3
|
Снижение текучести кадров в 2015 г. до 7% (2009г. – 18%)
|
14
|
12
|
10
|
7
|
7
|
4
|
Увеличение информационных услуг предоставляемых в электронном виде на 38% (2015г. – 360; 2009г. – 259)
|
280
|
300
|
320
|
340
|
360
|
5
|
Достижение 30%-го представительства женщин во власти (2009 г. – 20%)
|
22
|
24
|
26
|
28
|
30
|
6
|
Соотношение средней заработной платы женщин от средней заработной мужчин не менее 70% в 2015 году
|
45
|
50
|
55
|
60
|
70
|
|
Задача 1. Правовое обеспечение деятельности аппарата акима области
|
1
|
Число принятых граждан, чел. (не менее)
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
2
|
Доля нормативных актов, соответствующих правовым действующим актам (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3
|
Количество рассмотренных жалоб и обращений граждан, ед. (не менее)
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
|
Задача 2. Информационное обеспечение деятельности аппарата акима области
|
1
|
Количество рабочих мест, включенных в систему электронного документооборота, ед.
|
50
|
55
|
57
|
59
|
60
|
2
|
Количество предоставляемых информационных электронных услуг, ед. (не менее)
|
280
|
300
|
320
|
340
|
360
|
|
Задача 3. Улучшение качественного состава сотрудников аппарата акима области
|
1
|
Число служащих, повысивших квалификацию, чел.
|
10
|
7
|
10
|
8
|
8
|
2
|
Количество стажировок персонала, чел.
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Количество человек в постоянном кадровом резерве, чел. (не менее)
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Достарыңызбен бөлісу: |