2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы



бет17/17
Дата04.07.2016
өлшемі1.49 Mb.
#176020
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтердi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станциялар) саны



бірл.

5

5




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстан халқын эфирлік цифрлық телехабар таратуды қабылдаумен қамтамасыз ету

%

23

23

 

 


Сапа көрсеткіштері

1. Эфирлік цифрлық хабар таратумен қамтылған тұрғындар саны



млн. адам

3,6

3,6




Тиімділік көрсеткіштері

1. Қазақстан халқын цифрлық эфирлік телерадиохабар таратумен қамту



ККМ деректері

23

23




2.Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабар телеарналардың саны

бірл.

30

30




елді мекендерде

15

15




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 439 418

2 439 418

 


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мелекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны

дана

195

190

Мелекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саның қысқаруы Байланыс және ақпарат министрлігінің қайта құруына байланысты

2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны

дана

39

38

3. Берілген электрондық құжаттар санының өсуі

млн. бірл.

1,0

2,4




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы

дана

39

38

Мелекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саның қысқаруы Байланыс және ақпарат министрлігінің қайта құруына байланысты

Сапа көрсеткіштері

1. Тұжырымдаманы беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау



%

100

100




Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

1446

1 446




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

56 397

56 397





Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

043 «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасын дамыту»

Сипаттамасы

Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде ЕЛ МДҚ АЖ пысықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Барлық уәкілетті мемлекеттік органдарда және аумақтық бөлімшелерде, 14 облыстық әкімдікте, республикалық маңызы бар 2 қалалық әкімдікте ЕЛ МДҚ АЖ енгізу

дана

10

14




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Электрондық форматта (рұқсат беретiн рәсімдердің жүзеге асыруына) рұқсат беретiн құжаттарды беру мүмкiндiгіне ауысу



дана

80

87




Сапа көрсеткіштері

1. Бизнеске және тұрғындарға лицензияларды/рұқсат ету құжаттарды жедел және ашық алу мүмкіндігін ұсыну



%

-

-




2. Бақылау органдарының тарапынан лицензиялау және рұқсат ету құжаттарды беру үдерісін орталандырылған мониторингілеуді және бақылауды қамтамасыз ету.

%

-

-




Тиімділік көрсеткіштері

1. Рұқсат ету құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілетін рұқсат ету құжаттарының үлесі



%

-

-




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.тг

613 075

613 074,2

0,8 мың теңге үнемделген қалдық


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

050 «Облыстық бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Алматы қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Алматы қаласында автокөлiктерді тiркеу және жүргiзушi куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын құру



бірл.

1




ЖҰЖ орындау аясында Қарағанды қаласында Мамандандырылған ХҚКО ашылды.

Қалған 3 өңірде МХҚКО ашу үшін ақпараттық жүйе және қажетті жабдық (автоматтандырылған автодром, ұйымдастырушылық техникасы және жиһаз) сатып алынды және орнатуға және тираждауға дайын, алайда әкімдіктер, МХҚКО-да қызметтерді алу үшін азаматтар мен автокөліктердің легін ескере отырып, жер учаскелерін бөлуді және МХҚКО кешенінің жаңа құрылысын бастауды ұсынды.

Осыған байланысты, Алматы, Астана қалаларының, Маңғыстау облысының әкімдіктерімен МХҚКО жобасын іске асыру жөніндегі өзара іс-қимыл туралы меморандумдар жасалды, онда әкімдіктер әкімшілік ғимараттардың, агрегаттың нөміріне салыстыру жүргізу пункттерінің, автодромдардың және тұрақтардың құрылысын салуды қамтамасыз етеді, ал ККМ, жабдықтармен, жұмыс орындарымен жарақтандыруды және автоматтандырылған автодром жүйесін монтаждауды қамтамасыз етеді.

2012 жыл ішінде ККМ, Меморандумдардың аясында МХҚКО жобасын іске асыру және нысандардың дайын болуы жөнінде әкімдіктермен бейне конференция байланысы режимінде кеңестер өткізді, алайда 2012 жылы құрылыс жұмыстары аяқталған жоқ, өйткені ЖАО тарапынан тиісті деңгейде көмек көрсетілген жоқ.



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту



сағат

2-ден көп емес




2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту

сағат

2-ден көп емес




Сапа көрсеткіштері

1. Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру



қы-змет

1




Тиімділік көрсеткіштері

1. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының үздіксiз жұмыс істеуін қамтамасыз ету



%

100




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 316124,0










Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет