Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет11/20
Дата23.02.2016
өлшемі1.87 Mb.
#9835
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


Бюджеттбағдарламаның нысаны


Бюджеттiк бағдарлама

011 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері

1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

бірлік


 

1

1

 










2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру

бірлік




8

8













3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің орталық аппаратын және комитеттерінің аумақтық бөлімшелерін кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру

бірлік

743

301

933













4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу

бірлік




2
















5. Ұялы байланыс желісінде нөмірлерді тасымалдау Жүйесі жабдығының топтамасын сатып алу

бірлік







1













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Ауыр салмақты және ірі габаритті жүктерді тасымалдайтын автокөлік құралдарының салмақ габариттерінің параметрлеріне бақылау жүргізу арқылы автожолдары қызметінің мерзімін ұзарту



%







15













2. Халықаралық тасымалдар саласында отандық тасымалдаушылардың үлесін арттыру

%







3













3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

бірлік


743

301

933













4. Абоненттігінің бір ұялы байланыс оператордан басқасына көшу кезiнде абоненттік нөмірді сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ету

%










100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

1. Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар



мың теңге

-

15,08

19,7













2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар

мың теңге

485

1 410

1 282













3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар

мың теңге

-

50,16

-













4. Екі тәуліктен кем емес мерзімде ұялы байланыс операторлары абоненттік нөмірлердің ауысуын қамтамасыз ету

%










100

100

100

100

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

354 468

444 295

1 196 982















Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама


014 «Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»

Сипаттама

Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу



бірлік

557

564

571

576

580







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау



%

100

100

100

100

100







Сапа көрсеткіштері

Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі



%

100

100

100

100

100







Тиімділік көрсеткіштері

1. Флоттың авариясыз жұмысы



кеменің

саны


557

564

571

576

580







2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары

мың теңге

153,01

190,39

192

197

201







Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

85 230

118 608

109 619

113 271

116 796








Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама


015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Астана қаласының жылдамдықты автобус тасымалдары кешенін салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Жылдамдықты автобус тасымалдары кешенін салу



%







33

33

34







2. Жерасты өтпе жолдарын салу

%







33

33

34







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Инженерлік желілерді қайта орнату



%







34

33

33







2.- Бөлінген жолақтарды салу

%







34

33

33







Сапа көрсеткіштері

1. Объектіге шығу саны



саны







365

365

365







2. Жылдамдықты автобус тасымалдарының конструкциялары мен жүйелерінің қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі

%






100

100

100








Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге







59 040 600

56 307 100

45 727 900








Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет