Екібастұз қаласының аумағын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы Екібастұз қаласы Мазмұны



бет9/15
Дата01.07.2016
өлшемі2.18 Mb.
#171205
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

3. Өңірдің даму көрінісі
Екібастұз қаласы экспортқа бағдарланған дәстүрлі секторларда сатылас әртараптандырумен және экономиканың басым салаларында көлік-коммуникациялық және энергетикалық кешендердің жаңғырған инфрақұрылымы бар, инновациялық-технологиялық өндіріспен үйлескен инфрақұрылымы серпінді өңдеу өнеркәсібінің орталығына; экономикалық кеңістігі сапасының және адами каптиалдың даму жағдайларының оң серпіні бар өңірге айналады.

Екібастұз қаласы аумағының аумағын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) экономиканың орнықты дамуын қалыптастырумен байланысты проблемаларды шешуге және орта мерзімді перспективада халықтың тыныс тіршілігінің сапасы мен жағдайын көтеруге бағытталған.

Бағдарлама мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесінде Қазақстан Республикасын 2020 жылға дейін дамытудың стратегиялық жоспарын, Мемлекеттік және салалық бағдарламаларды іске асыру құралы болып табылады.

Екібастұз қаланың дамуы 2011-2015 жылдары дамыту координаттың үш сценарийлі жүйесінде қалыптастырылады, сыртқы және ішкі факторлардың үйлесуіне байланысты болады. Даму сценарийі мынадай:

1. Инерциялы – өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының қалыптасқан үдерісін жалғастыру.

2. Энергиялық шикізаттық (“жаңа индустрияландыру” сценарийі), мұнда аумақты дамыту акценті қайта өңдеу салаларының, инновациялық сектор мен инвестициялық мүмкіндіктері дамуының баяу қарқыны кезінде энергетика, табиғи ресурстарды өңдеу және қайта өңдеу саласындағы ірі инвестициялық жобаларды іске асыруға қойылады.

3. Инновациялық (теңгерімді даму сценарийі), ол өңірлік экономиканың бәсекелі артықшылықтарын, табиғи-ресурстық және транзиттік әлеуетін барынша толық пайдалануға, өңір өнімдерінің бәсекелі түрлерін экспорттауды орнықты өсіруге, көлік инфрақұрылымын жаңғыртуға, адами әлеуетін дамытуға, ішкі сұранысты қанағаттандыруға және импортты алмастыруға бағытталған өндіріс деңгейін арттыруға сүйенеді.

Инновациялық даму сценарийі алдағы бес жылға арналған өңірдің әлеуметтік-экономикалық саясатының бағыттарын айқындау кезінде нысаналы болып табылады.

2015 жылға дейін перспективада өңірдің дамуы үшін оңтайлы жағдайлар құру және экономикалық өсуді басымды бағыттармен қамтамасыз ету мақсаты:

экономика мен әлеуметтік саланы жаңғырту үшін инновациялық технологиялар әзірлеу және енгізу;



өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, саланы әртараптандыру және ауыл халқының жұмыспен қамтылуын арттыру мақсатында агроөнеркәсіп кешенін дамыту;

өңірдің инфрақұрылымдық мүмкіндіктерін дамыту;

адами капитал сапасын дамыту және арттыру;

туристік әлеуетті дамыту;

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады.
Негізгі индикаторлар:


  • Өнеркәсіптік өнімді нақты көрсеткішін мәнде 2015 жылы 2010 жылғы деңгейге қарағанда 2,5%-ға ұлғайту;

  • Жалпы өлім-жітімнің – халықтың 1000 адамына шаққанда 2015 жылы 1000 тұрғындарға -8,5 төмендету;

  • Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеумен және оқытумен (3 жас-тан 6 жас аралығында) қамту 2015 жылы 98,1%-ға дейін;

  • жұмыссыздар деңгейі 2015 жылы 4,8%-ға дейін төмендету;

  • қанағаттанарлық жай-күйдегі жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесін 2015 жылға қарай 73%-ға дейін ұлғайту;

  • Тұтынушылардың коммуналдық қызметтерді көрсету сапасына қанағаттану деңгейі 2015 жылы 60,0%-ға дейін жетеді

  • Халықтың әлеуметтік маңызды қызметтер көрсету сапасымен қанағаттану деңгейі 2015 жылы 100%-ға жетеді


Негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелер көрсеткіштері. Қойылған мақсаттарға қол жеткізу және сәйкес шаралар. Бағдарламаны іске асыру кезеңі.
1-бағыт: Экономика
1.1. Өнеркәсіп
Мақсаты: Экономиканың басымды секторларының озық дамуы арқылы өнеркәсіптік өндірістің өсуі


Р/с



Нысаналы

индикаторлары

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Өнеркәсіптік өнімнің нақты көлем индексі, %

107,1

124,0

110,0

105,7

115,0

Экономика және бюджеттік жоспарлау, кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімдері

2

Өңдеу өнеркәсі-бінің өнімін шыға-рудың нақты көлем индексі,

%


115,8

190,0

123,7

110,4

126,9

Экономика және бюджеттік жоспарлау, кәсіпкерлік, ауылшаруашылық бөлімдері

3

Электр энергиясын өндіруді ұлғайту, %

12,0

7,3

9,7

5,8

17,6

Экономика және бюджеттік жоспарлау, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары бөлімдері


Негізгі міндеттері:


Р/с



Көрсеткіштің атауы

2011 жыл

2012

жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.1-міндет. Өнеркәсіптің өңдеуші салаларын дамыту

1

Өндірістік өнімнің жалпы облыстық көлеміндегі қаланың өндірістік өнімдерінің үлесі, %

19,9

20,6

21,5

22,0

23,0

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2

Өңделген өнімнің көлемі, млрд. теңге

21,2

50,1

66,1

78,2

105,0

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3

Өндірістік өнім құрылымындағы өңделетін өнімнің үлесі, %

11,1

20,2

23,2

24,1

27,1

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4

Өңделетін өнімдегі өндірістік еңбектің өсуі, АҚШ долл./адам

28,0

59,3

73,3

81,3

88,0

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі


Қол жеткізу жолдары:

Өңдеуші өнеркәсібінің өнімдерін шығаруды өсіру жаңа өндірісті құру бойынша инвестициялық жобаларды іске асыруға ықпал етеді:

2010 жылы жылына 500 мың. тонн қуаттылығымен мыс концентратын өндіру бойынша Бозщакөл тау-кен байыту комбинаты құрылысының жобасын іске асыру басталған. Жобаны енгізу -2014 жыл (жұмыс орынының саны-1500).

2012 жылы – эмульсиялық жарылғыш заттардың қосындыларын өндіру үшін зауыт құрылысы («Орика – Қазақстан» АҚ);

2013 жылы – темір жол дөңгелектерін өңдеу және бюағыттау өнімдерін шығаруды ұйымдастыру («Проммашкомплект» ЖШС);

2014 жылы – құрама қорытпа зауытының құрылысы («ҚР НЦ КПМС» РКК) «ФСА Груп» ЖШС);





Р/с№

Көрсеткіштің

атауы

2011 жыл

2012

жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.2 -міндет. Машина жасауда өнімді өндіру көлемдерін ұлғайту және өндірістің жаңа түрлерін құру

1

Машинажасауда өнімді өндірудің көлемі, млрд. теңге

16,4

43,8

56,4

59,3

63,1

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2

Машина жасау өнімдерінің НКИ көлемі, %

120,0

220,0

250,0

130,0

110,0

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі


Қол жеткізу жолдары:

Облыстың машина жасау кешенінің бәсекелік ұстанымы ішкі нарықта да, сыртқы нарықта да әлсіз. Алайда, машина жасау өнімдерінің кең тізбесін өндіру бойынша қуатылықтың қолда бары ел ішінде машина мен жабдықтарға деген жоғары сұраныс осы саланың перспективалы екендігін куәландырады.

Өңірде теміржолды машина жасау да одан әрі дамитын болады. Оның өнімдеріне ішкі сұраныс жүк вагондары мен локомотивтерінің негізгі тұтынушысы – «Қазақстан Темiр Жолы» ҰК» АҚ-мен (бұдан әрі – «ҚТЖ» ҰК» АҚ) қалыптастырылады.

Теміржолды машина жасау өнімдеріне сұраныстың өсуін негіздейтін негізгі факторлар жүк айналымының өсуі мен техника паркінің жоғары ескіруі болып табылады.

Бірінші кезеңде машина жасау саласында «Таман» ЖШС базасында Қазақстан Республикасында жүк вагондарын өндіру бойынша қуаттылық құру (жұмыс орындарының саны – 200) жоспарлануда. Жоба республикалық Индустрияландыру картасы шеңберінде «ҚТЖ» ҰК» АҚ-мен бірлесіп іске асырылады, Қазақстан Даму банкі қаржыландырады.

Жаңа өндіріс «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның жүк вагон паркін жаңартуды қамтамасыз етеді.

2012 жылы «Проммашкомплект» ЖШС Екібастұз қаласында бағыт-тағыш бұрмаларды және теміржол дөңгелектерін өңдеу өндірісі іске қосылды (жұмыс орындарының саны - 329).



Р/с



Көрсеткіштің

атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар


1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.3-міндет. Тау-кен өнеркәсібінің қызметтегі өндірісін жаңғырту

1

Көмір өндірудің кө-лемін ұлғайту, млн. тонн

46,6

49,7

50,0

50,6

51,6

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2

Көмір мен лигнитті өндірудің нақты кө-лем индексі, %

103,1

106,1

100,6

101,2

102,0

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3

Түсті металл кенде-рін өндірудің нақыт көлем индексі, %

313,8

16,1

16,1

5000,0

393,2

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4

Көмірді шығарудың жалпы көлемінен экспорттық өнімнің үлесі, %

42,7

36,0

35,5

35,0

34,5

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі


Қол жеткізу жолдары:

Жұмыс істеп тұрған экстенсивті технологиялардың орнына кен орын-дарын игерудегі қарқынды технологияларды енгізу келешекте тау-кен өнер-кәсібін дамытудың басты шараларының бірі болып табылады.

Көмірді өндіру және экспорттау көлемдерін одан әрі ұлғайту жалғасады.

Көмір кешенінің келешекке әрекет ету стратегиясы энергетикалық стансаларда жоғары күлді көмірдің ішкі тұтынуын ұлғайтуға, жаңа өткізім нарықтарын игеру мақсатында синтетикалық отын алу үшін көмірді байытуға, брикеттеуге және қайта өңдеуге, сондай-ақ жаңа құрылыс материалдарын шығару үшін жылу стансаларының күлін пайдалануға көзделетін болады.

Жоспарланған кезеңде көмір өндіру көлемінің өсуін қамтамасыз ету Екібастұз көмір бассейніндегі 2010 жылы іске қосылған инвестициялық жобалардың «Богатырь» кенішінің көлік сұлбасын қайта жаңарту есебінен қол жеткізілетін болады. Жаңа автомобильдік-конвейерлік технологияға көшу көмір шығару көлемін арттыруға жеткізеді.

Жаңа технологиялар аршу көлемін жылына 10 млн. текше метрге ұлғай-туға және аршылған тау жынысын теміржол көлігімен жылына 36 млн. текше метрге дейін шығаруға мүмкіндік береді.




Р/с



Көрсеткіштің

атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.4-міндет. Экономиканың қажеттілігін электр энергиясымен қамтамасыз ету

1

Электр энергиясын өндіру, млрд. МВт

19,3

20,6

22,6

23,9

28,1

Экономика және бюджеттік жоспарлау, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары бөлімдері




Электр стансасының жалпы белгіленген электр қуаттылығы, МВт

5000

5000

5000

5600

5600

Экономика және бюджеттік жоспарлау, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары бөлімдері

2

Электр стансасының жалпы орналасқан электр қуаттылығы, МВт

2925

3425

3425

4525

4525

Экономика және бюджеттік жоспарлау, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары бөлімдері


Қол жеткізу жолдары:

2011-2015 жылдары экономиканы және халқын сенімді электрмен жабдықтау жұмыс істеп тұрған стансалардың энергия блок-тарын салумен, кеңейтумен және қайта жаңартумен, электр желісін жаңғыртумен, қолданыстағы энергетикалық ресурстарды тиімді пайдаланумен байланысты болады.

Жоспарланған кезеңде жаңа қуаттылықтарды енгізу есебінен өндірілетін электр энергиясының жалпы көлемі тұтынудың болжанған көлемдерінен асып түседі.

Жаңғыртылатын Екібастұз ГРЭС есебінен электр энергиясын өндірудің артық көлемі Солтүстік-Оңтүстік өңіраралық электр тарату желілері бойынша энергия тапшы Оңтүстік және Батыс энергетика аймақтарына қайта бөлінетін болады.

Мына жобаларды республикалық Индустрияландыру картасы шеңберінде іске асыру есебінен қалпына келтіру және жаңа энергетикалық қуаттылықтарды салу жоспарлануда:

«Екібастұз ГРЭС-2 стансасы» АҚ-да 2014 жылы іске қосылумен қуат-тылығы 500 МВт № 3 блок салу;

Республикалық Индустрияландыру картасы шеңберінде «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-те әрқайсысы 500 МВт № 2, № 8 және № 1 энергия блоктары қалпына келтіріледі, № 5 энергия блогын қайта жаңарту және 2014 жылға іске қосумен электр сүзгілерін орнату жоспарланып отыр.
1.2. Агроөнеркәсіптік кешен
Мақсаты: Өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және агроөнеркәсіптік кешен салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру


Р/с



Нысаналы

индикаторлары

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жауаптылар


1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ауыл шаруашылығы өнімін өндірудің нақ-ты көлем индексі, %

103,6

100,0

104,1

104,8

105,1

Облыс ауыл шаруашылығы басқармасы



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет